你好,這個政策是全國的呢。
DF腸衣制品有限公司是一家2013年10月底成立的生物制品專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)營了兩個月,取得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。這個結(jié)果使投資人的信心大增,準(zhǔn)備在新的一年里大干一場。 公司的銷售部對2014年度的經(jīng)營情況進(jìn)行了預(yù)測。經(jīng)過綜合分析,預(yù)計(jì)2014年可以實(shí)現(xiàn)銷售36000萬元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對該公司的生產(chǎn)經(jīng)營流程進(jìn)行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務(wù)流程:具體操作過程是: 從全國各地生物收購站采購新鮮豬小腸,其收購額為27100萬元,集中到生產(chǎn)基地進(jìn)行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī)院。 這個方案于2014年1月10日得到了董事會的一致通過。 但是,1月20日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人給董事長送來了一份財(cái)務(wù)測算報(bào)告:2014年度的經(jīng)營成果為微利。為什么銷售毛利率近20%的產(chǎn)品不賺錢呢?財(cái)務(wù)分析報(bào)告指出:其原因主要是增值稅稅負(fù)較高。由于這一問題一時難以解決,公司請來了稅務(wù)籌劃專家。 稅務(wù)籌劃專家認(rèn)為,在既定的銷售機(jī)制下,由于腸衣公司從國內(nèi)生物收購站采購的豬腸無法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無法獲得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額只有水費(fèi)、電費(fèi)及修理用配件等少量外購項(xiàng)目,僅取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1512萬元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,2014年公司應(yīng)繳納的增值稅為4608萬元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負(fù)高達(dá)12.8%。 對此情況應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
老師,這個政策是全國的,還是個別地區(qū)呢 您好,根據(jù)財(cái)政部稅總2021年41號公告有關(guān)規(guī)定,如您為持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)份額等權(quán)益性投資的個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè),需要于2022年1月30日前向稅務(wù)報(bào)送持有權(quán)益投資情況。目前,已經(jīng)接到稅務(wù)通知,需要在27日之前個稅扣繳端進(jìn)行申報(bào)。
10.某事業(yè)單位的經(jīng)營性所得全年應(yīng)交的所得稅為60000元(只作財(cái)務(wù)會計(jì)賬務(wù)處理)。11.某事業(yè)單位計(jì)提當(dāng)月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設(shè)計(jì)院以閑置資金購買面值2萬元的國債,其中包含已到期尚未領(lǐng)取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學(xué)校教職工報(bào)銷參加學(xué)術(shù)會議的差旅費(fèi)4500元,之前預(yù)借5000元,交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨(dú)立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務(wù),當(dāng)月應(yīng)收場地使用費(fèi)5萬元,按合同規(guī)定,這筆款在下月初支付。(該筆款項(xiàng)不需要上繳財(cái)政)15.某事業(yè)單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權(quán)益變動的份額(增加)600萬元。16.某事業(yè)單位對附屬A單位撥付補(bǔ)助款30000元。請做出預(yù)算會計(jì)處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料,價款12000元。18.某事業(yè)單位年末時,捐贈收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項(xiàng)目的捐贈收入10000元。其他預(yù)算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項(xiàng)目的捐贈收入10000元。請做出相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
自由執(zhí)業(yè)人李某發(fā)現(xiàn)我國的職業(yè)教育存在很大的操作空間和發(fā)展空間,于是,準(zhǔn)備以個人的名義投資創(chuàng)辦一家教育咨詢服務(wù)性企業(yè)。他的計(jì)劃是:以自己會計(jì)教育和咨詢專業(yè)特長,同時招聘幾個大學(xué)畢業(yè)生做市場,在從事財(cái)會人員后續(xù)教育的同時,為部分企業(yè)提供理財(cái)涉稅指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。經(jīng)過測算,在不考慮自己費(fèi)用的情況下,在最初的兩年里,年收入大約為200萬元,計(jì)稅利潤為34.3萬元,以后企業(yè)的盈利能力會進(jìn)一步增強(qiáng),第三年和第四年的計(jì)稅利潤為50萬元,以后每年的計(jì)稅利潤為100萬元。李某知道,我國目前的經(jīng)濟(jì)政策不斷變化,但是,總的趨勢是在不斷完善的。而對未來企業(yè)收益影響最大的就是稅收政策,而且在企業(yè)設(shè)立階段的籌劃十分重要。李某雖然對稅收政策比較熟悉,但是以防外一,其還是向?qū)I(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行了咨詢。稅收籌劃咨詢專家與李某進(jìn)行了深度溝通以后,結(jié)合目前的所得稅(包括企業(yè)所得稅和個人所得稅)規(guī)定,給他提出了兩種方案:一個是個人獨(dú)資企業(yè),另一個是有限責(zé)任公司。在兩個法律形式的經(jīng)濟(jì)實(shí)體之間,他應(yīng)當(dāng)做如何選擇呢?請幫助李某寫一份納稅籌劃方案。(暫不考慮增值稅等其他稅負(fù))
甲企業(yè)為大型國有企業(yè)(以下簡稱“甲企業(yè)”)、其會計(jì)相關(guān)工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會計(jì)師,王某取得會計(jì)師任職資格后,主管甲企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會計(jì)人員趙某、已知趙某已從事會計(jì)工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會計(jì)李某由于個人原因離職,與孫某進(jìn)行了會計(jì)工作交接、由單位會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責(zé)任,將原賬薄保存好之后另立賬薄進(jìn)行接手之后會計(jì)事項(xiàng)的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題,李某與孫某之間相互推卸責(zé)任。(4)稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)報(bào)稅資料存在疑點(diǎn),因此派專員到甲企業(yè)進(jìn)行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認(rèn)為只有財(cái)政部門有權(quán)對本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設(shè)置總會計(jì)師,請說明理由2.趙某可否再從事會計(jì)工作,請說明理由。3.孫某接替之后為了分清責(zé)任,將原賬簿保存好之后另立賬簿進(jìn)行接手之后會計(jì)事項(xiàng)的記錄是否符合法律規(guī)定,請說明理由。4.田企業(yè)認(rèn)為只要財(cái)政部門有權(quán)對本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的觀點(diǎn)是否正確?請說明原因。需要分析過程
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開餐費(fèi)發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經(jīng)把這些稅全部交過了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認(rèn)未開票收入,計(jì)算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會議服務(wù),這個會議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個稅時,25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個月工資時未做說明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個稅。這個匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作?
老師,園林綠化公司開的免稅的苗木發(fā)票,一般納稅人怎么核酸抵扣
這個是個人去申報(bào),還是公司幫個人申報(bào)呢
申報(bào)的時候需要提交什么資料,這個申報(bào)的時間是什么時候到什么時候呢
這個需要公司幫個人申報(bào),或者個人申報(bào)也可以。公告實(shí)施前獨(dú)資合伙企業(yè)已持有權(quán)益性投資的,應(yīng)當(dāng)在2022年1月30日前向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送持有權(quán)益性投資的情況。
老師,有具體的申報(bào)流程么?,我們需要填寫什么內(nèi)容呢
你好,在個稅扣繳端進(jìn)行申報(bào),報(bào)送持有權(quán)益投資情況。
公司沒有業(yè)務(wù),一直都是零申報(bào),也要報(bào)這個么?
要求申報(bào)主要是這個原因:獨(dú)資合伙企業(yè)應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送持有權(quán)益性投資的情況;公告實(shí)施前獨(dú)資合伙企業(yè)已持有權(quán)益性投資的,應(yīng)當(dāng)在2022年1月30日前向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送持有權(quán)益性投資的情況。稅務(wù)機(jī)關(guān)接到核定征收獨(dú)資合伙企業(yè)報(bào)送持有權(quán)益性投資情況的,調(diào)整其征收方式為查賬征收。? 你可以聯(lián)系一下當(dāng)?shù)囟惥郑槍α闵陥?bào)情況是否需要提交