您好 施工合同需要交印花稅 先按30萬(wàn)繳納印花稅
老師你好,關(guān)于印花稅繳納。有兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教老師。 ①印花稅的納稅依據(jù)是合同價(jià),意思是不管實(shí)付金額是多少嗎? 因?yàn)楦鞣N原因,可能是質(zhì)量不過(guò)關(guān),或者有違規(guī)罰款,導(dǎo)致最終的結(jié)算金額低于合同價(jià)的。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該按什么金額納稅? ②按合同分筆繳納印花稅的,是要按合同總價(jià)一次繳全,還是可以按實(shí)付金額分筆繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)施工合同需要交印花稅嗎?還有就是請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同約定的是暫定為30萬(wàn),最終以具體用量結(jié)算,這個(gè)合同按多少交印花稅呢?
老師,我們跟客戶簽訂了購(gòu)銷合同,只是約定了采購(gòu)事項(xiàng)還有支付結(jié)算方式等內(nèi)容,但是合同里面沒有具體金額。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否需要申報(bào)印花稅?
老師上午好!我公司的印花稅核定按季征收,請(qǐng)問(wèn)交印花稅是以簽訂合同時(shí)間還是付款時(shí)間為準(zhǔn)呢?因?yàn)楹贤话愣际翘崆昂炗喌?,等付款時(shí)早就超出一個(gè)季度的期限,印花稅采集不了
老師好,公司對(duì)外簽的購(gòu)銷合同,沒有約定金額,因?yàn)橐鶕?jù)最后實(shí)際銷售量開票結(jié)算,那這個(gè)需要申報(bào)印花稅嗎,按照開票金額申報(bào)還是合同金額0申報(bào)
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
繳時(shí)候選哪個(gè)呢?
施工合同繳的時(shí)候選哪個(gè)呢
選擇建筑安裝承包合同
我們是甲方,被人幫我們干活 也選這個(gè)嗎?
是的 印花稅是合同雙方
意思是甲乙方繳印花稅的時(shí)候都選建筑安裝承包合同來(lái)交印花稅,對(duì)嗎?老師
意思是甲乙方繳印花稅的時(shí)候都選建筑安裝承包合同來(lái)交印花稅 是的
那比例是多少呢?小規(guī)模納稅人和一般納稅人的比例都一樣嗎?
對(duì)的 都是一樣的 萬(wàn)分之三
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)