您好,可能有分錄是現(xiàn)金和銀行存款內(nèi)部之間
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開(kāi)就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
老師你好,我司有一筆100萬(wàn)的研發(fā)服務(wù)收入,在上個(gè)月已經(jīng)收到款,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)采用按合同期分月確認(rèn)收入的,所以體現(xiàn)著利潤(rùn)表的收入僅為50萬(wàn)元,但在資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)計(jì)又把這100萬(wàn)元計(jì)入了應(yīng)收帳款行次,同時(shí)因?yàn)檫@筆錢已經(jīng)打進(jìn)銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬(wàn)元,所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實(shí)際多。請(qǐng)問(wèn)這種問(wèn)題如何處理,我們會(huì)計(jì)記賬方式是否有誤?謝謝
已知投資人這個(gè)月總投資金額180萬(wàn),我想統(tǒng)計(jì)這個(gè)月的總支出金額,但是用銀行存款和現(xiàn)金貸方加起來(lái)現(xiàn)在有190萬(wàn),前提記賬正確,因?yàn)殂y行存款和現(xiàn)金月末余額正確,這是什么原因?qū)е碌?。如果我想知道本月的?shí)際支出總額在哪里看
已知:某公司2021年1-3月實(shí)際銷售領(lǐng)分別是760萬(wàn)元、720萬(wàn)元和820萬(wàn)元,預(yù)計(jì)4月份的省服為0萬(wàn)元。解月銷管收人中有N月收現(xiàn),30%于次月收現(xiàn),10A于第3個(gè)月收現(xiàn),不存在壞賬。該公司銷售的產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)只儒要繳納消費(fèi)稅,稅率為10%,并干當(dāng)月以現(xiàn)金債納,該公司3月末現(xiàn)金余額為26萬(wàn)元,應(yīng)付賬款余額為100萬(wàn)元(偶4月付清),不存在其他應(yīng)收應(yīng)付賬款。4月份的有關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)資料如下:采購(gòu)材料160萬(wàn)元(當(dāng)月付款7%,,其余款項(xiàng)下月支付),工資及其他支出168萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付),制選費(fèi)用10萬(wàn)元(其中折舊費(fèi)的方元),普業(yè)費(fèi)用和管理費(fèi)用20萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付),預(yù)計(jì)4月繳納所得稅陽(yáng)萬(wàn)元,購(gòu)買設(shè)備240萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付)?,F(xiàn)金不足時(shí),通過(guò)向銀行貸款解決。4月末現(xiàn)金余額要求不低于20萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該公司4月份的下列預(yù)算指標(biāo);(1)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入(2)經(jīng)哲性現(xiàn)金流出;(3)現(xiàn)金余缺;(4)應(yīng)向銀行借款的最低金額。
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說(shuō)不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái),應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過(guò)預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺(jué)不對(duì)呢 收到錢賬上的分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺(jué)得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來(lái)就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
老師,是的,有些是從銀行存款轉(zhuǎn)備用金,有些是備用金轉(zhuǎn)銀行存款,那我現(xiàn)在想知道本月實(shí)際支出總額,有什么方法嗎,謝謝
您好,您剔除上述貨幣資金內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持