同學(xué)你好,這個(gè)是編制丁字帳,第一步先是把所有業(yè)務(wù)的分錄先做完,然后把現(xiàn)金科目相關(guān)的借方貸方,原材料科目相關(guān)的借方貸方,去填寫(xiě)這個(gè)
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
這些是分錄,題不會(huì)麻煩給填一下
同學(xué)你好,1、先說(shuō)現(xiàn)金的,這個(gè)里面分錄有現(xiàn)金科目的第7筆分錄和第9筆分錄,600%2B1770=2370元,再加上期初現(xiàn)金余額3400元,那么現(xiàn)金的借方余額為5770元, 2、原材料的,只有一個(gè)貸方9000元
直接填表怎么表示呢
同學(xué)你好,直接填表,是借方的就把這個(gè)填到借方,是貸方的就把它填到貸方,你列分錄的這些科目,相同科目的,借方相同的,貸方相同的放到一起