同學你好 為啥要抵減貨款
購進原材料,用于研發(fā)的如何做會計分錄
客戶用他的應收帳款沖減了賣給我們的一筆原材料款,這筆原材料上月有做會計分錄,借原材料,貸應付帳款,現(xiàn)在這筆貨款從他的應收帳款沖減掉了、我應怎么做會計分錄
購買原材料,貨款付了,沒有收到原材料和發(fā)票如何做分錄
購買原材料,預付一部分的貨款 原材料入庫,把所有的錢給補上 怎么做會計分錄
購進的原材料有問題,要抵減貨款,如何做會計分錄?
請問24年未計提全年獎金,25年準備發(fā)24年年終獎,可不可以當月計提當月發(fā)放?
老師你好,我人5月發(fā)票開超500萬,多久要去辦里手續(xù)沒罰款
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個應該如何入科目呢? 謝謝老師指導!
我們主營業(yè)務是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價格賣給第三方喜滴運營公司,給喜滴運營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個點服務費的專票,剩余7個點結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務風險?
哪一位聰明的老師,教教我選項b是什么意思?預付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時間點就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
老師好,公司去年前年季度的財務報表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財務報表的期初數(shù)變了,這樣會有風險嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
產(chǎn)品比較差,質(zhì)量不好,相當于要減點單價
發(fā)票開的是什么金額 按照減后的金額開的嗎
沒有開發(fā)票
同學你好 沒開發(fā)票就計入往來 等收到發(fā)票的時候計入原材料