你好,去年12月忘記做免征增值稅轉(zhuǎn)收入了,1月份補做分錄是 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
老師,我們小規(guī)模按季度納稅,我是11月初做的稅務登記,11月份沒有收入,12月份開了含稅普票12萬的發(fā)票,這樣免增值稅嗎?
注意注意兩個政策不要搞混淆了 小規(guī)模增值稅1%征收率將于2021年12月31結(jié)束,2022年1月1日起按3%征收; 季度45萬的免征增值稅政策到期時間為2022年12月31日! 怎么解讀??
小規(guī)模按季繳稅,去年12月忘記做免征增值稅轉(zhuǎn)收入了,1月份怎么補啊
小規(guī)模2022年4月份至12月份是不是不再按月銷售收入15萬,季度銷售收入45萬免征增值稅了?是哪個政策文件有說
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
只要做這一個就可以嘛 別的還要做嘛
會影響別的什么東西嗎
你好,還需要把以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免?? 貸:利潤分配—未分配利潤
嗯嗯 好的謝謝 那還有一個事就是上個月計提了一個員工的工資,但是后面他離職了我這邊沒發(fā)到計提的工資,要怎么做賬呀
你好,是計提的工資,不需要支付了的意思??
就比如說計提了四千八,沒做到一個月就只發(fā)了三千多這樣的情況
你好,需要把多計提的工資沖銷。
分錄要怎么做呀
你好,需要把多計提的工資沖銷。 借:應付職工薪酬—工資,貸:管理費用等科目?
那社保醫(yī)保公司這邊還多幫他交了一個月要怎么做賬呢
你好,社保醫(yī)保公司這邊還多幫他交了一個月,這個沒有從個人工資里面扣除嗎
沒有 等他離開公司才發(fā)現(xiàn)還沒停掉
你好 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
好嘞 謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
你好 我這邊賬套上沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,可以直接做營業(yè)外收入-免征增值稅嗎
你好,不可以,因為跨年的損益事項 是不能直接計入營業(yè)外收入核算的 。
那我需要加一個科目嗎 這要怎么加呀
你好,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,可以通過? 利潤分配—未分配利潤科目代替入賬 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:利潤分配—未分配利潤