你好,對的是的,需要這么做的。
老師我們之前會計(jì)計(jì)提工資都是在發(fā)放那個(gè)月計(jì)提的。比如說十月份發(fā)九月的工資,他會在十月的賬上體現(xiàn)計(jì)提九月工資和發(fā)放九月工資。這樣做也是可以的嗎?
老師,請問下這個(gè)公司工資一直都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放上月的工資,那現(xiàn)在12月份我要預(yù)提1月份工資嗎,主要是12月份工資表也沒出來
我是剛上班的會計(jì),現(xiàn)在要發(fā)放上月工資,之前會計(jì)沒有計(jì)提工資。我這月發(fā)放需要計(jì)提嗎?正常是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放是嗎?她上月沒計(jì)提,那我這月就要計(jì)提兩份工資嗎?
6月份發(fā)放了五月得工資,我五月做賬要計(jì)提嗎?那我做六月的賬,是不是就要計(jì)提六月?那工資不標(biāo)準(zhǔn)怎么計(jì)提?可不可以當(dāng)月計(jì)提工資,當(dāng)月發(fā)放,沖掉?
上個(gè)月工資沒有計(jì)提,所以這個(gè)月需要計(jì)提上個(gè)月工資嗎?再發(fā)放上個(gè)月工資。那是不是還需要再次計(jì)提本月的工資呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
這月需要計(jì)提兩個(gè)月的工資嗎?
會不會搞混了
里面可以寫上集體某某月份工資。
摘要里面可以寫上計(jì)提某某月份工資。
當(dāng)月社保當(dāng)月交,他上月社保費(fèi)已經(jīng)交了,但沒有顯示自費(fèi)的社保
已經(jīng)繳納了,你過會兒再看一下是不是系統(tǒng)的問題啊。
我的意思是他12月社保已經(jīng)幫員工交了,但沒有計(jì)提工資和社保
補(bǔ) 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 二級科目社保工資
社保上月不知道怎么做的分錄
當(dāng)月社保當(dāng)月交,他已經(jīng)交完了
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬二級科目寫社保和工資這個(gè)分錄給你寫上了, 就是分路嗎,跨年了,用1000年的損益調(diào)整來做,如果你沒有這個(gè)科目,用利潤分配未分配利潤來做。
就不用補(bǔ)提社保了是嗎
以前年度損益調(diào)整代替了管理費(fèi)用。本來應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,二級科目,工資社保。
社保上月已經(jīng)交了,直接計(jì)提工資就可以吧?
就計(jì)提這月實(shí)發(fā)的工資就行了是嗎
你好是的 是這么做的