您好,這個(gè)主要是精心,多看看講義就熟悉了
你好,老師,請問一下金蝶K3wise自制入庫成本,每次自己弄數(shù)據(jù)感覺都不是很準(zhǔn)確,因?yàn)閱蝺r(jià)有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的,有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀? 另外就是每次盤點(diǎn)的時(shí)候,盤點(diǎn)前導(dǎo)出來的庫存跟實(shí)際盤點(diǎn)出來的差異都很大,主要是成品占多數(shù),而且基本上是盤虧了,出現(xiàn)這些問題我們應(yīng)該如何去查找原因呢?或者有沒有什么好一點(diǎn)的操作方法,可以讓盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的差異容易查出來呢?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤,我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫管就換了三個(gè)人,每次盤庫的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾恚屛页龇葚?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
老師好,請教一下,我們是小規(guī)模民辦學(xué)校,對租入的房屋進(jìn)行裝修改造,裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實(shí)是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會(huì)計(jì)應(yīng)該想辦法解決,當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
老師,經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)好難,怎么辦,就感覺內(nèi)容賊多,而且一般題目也比較長,有沒有啥好點(diǎn)的解決辦法
老師,寒假在家學(xué)習(xí)初會(huì),現(xiàn)在感覺懈怠了,怎么辦?經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)內(nèi)容好多,有點(diǎn)理不清楚,老師有沒有啥好點(diǎn)的方法或者建議
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報(bào),但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時(shí),又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅的,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個(gè)點(diǎn)材料票的,我們怎么算增值稅稅負(fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個(gè)公司說收了8個(gè)點(diǎn)開專票,他這是怎么算的,能列個(gè)計(jì)算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個(gè)項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報(bào)了稅,5600元未在第二季度申報(bào),老師,這個(gè)帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實(shí)繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
今年變動(dòng)了百分之四十,內(nèi)容又增加了70多頁,這書感覺看不進(jìn)去,我現(xiàn)在是跟著學(xué)堂的課程走的,感覺整理筆記的話比較困難
主要是把講義多看看就行。
好吧,謝謝老師
不客氣祝您開心每一天