你好;? 是的。 年報(bào)是整年的。 是的期間費(fèi)用 和制造費(fèi)用 下面二級(jí)科目? 的 。? ?
請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)指的是整個(gè)年度的招待費(fèi)嗎?(包含管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 制造費(fèi)用)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整,是指銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?就是兩個(gè)合計(jì),而不是單純的一個(gè),對(duì)嗎?
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要把銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部加一起填入A105000納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下不是小微企業(yè)。期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我直接按照做賬的填寫(xiě)吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),我就按照消銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額。
老師請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要把銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)加管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 里面填寫(xiě)嘛?我看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)只讀取到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
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那職工薪酬的賬載金額和稅收金額分別指的是什么???
你好;賬載是你賬上計(jì)提金額 ;稅收金額是稅務(wù)局允許你稅前扣除的金額?
稅務(wù)局允許稅前扣除金額指的是?
?你好;? ?比如你招待費(fèi)是100 。? 你 允許扣除是 65;那么 你賬載金額? 寫(xiě)100 。 稅收金額寫(xiě)65 調(diào)增35?