同學你好 對的 是在賬套里打印的
老師我們是中央直屬事業(yè)單位,平時做兩套賬,財務會計和預算會計,想咨詢下您,年底做決算是用財務會計的數(shù)還是預算會計的數(shù)?
老師,你好!我所在單位是事業(yè)單位,預算會計中對上年應收賬款,本年己收回,是否需要做事業(yè)支出嗎?
老師好!事業(yè)單位會計現(xiàn)在都要做二套賬?是這樣的么?
老師好,事業(yè)單位合并,錄入合并過來單位的科目余額表數(shù)據(jù)時,預算會計和財務會計要錄在一個憑證嗎?還是分開
老師好,事業(yè)單位并賬時,是不是把賬讓對方結轉后再按科目余額表并賬?。款A算會計也要結轉后再并嗎
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應收款5萬,其他應付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應收應付轉入營業(yè)外收支,借 其他應付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應付款放在其他流動負債,自己填財務報表稅務上放在長期應付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務收入,如何辨別差額對應的會計科目
預算會計報表也是按月打印還是按年
同學你好 這個是按年的
老師決算報表其他收入,應該和,預算收入支出表的其他收入合計一樣吧
同學你好 對的 是一樣的
老師,這個財政撥款預算收入應該和決算報表決算數(shù)據(jù)一致嗎?
同學你好 對的 這個一致的
老師我們這個表都不一致,決算報完,會不會影響下一年的賬務???
同學你好 按照實際的金額來做吧