同學(xué)你好 都是分開的哦
老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設(shè)計費(fèi)沒做結(jié)算就按合同價支出了(資金性質(zhì):公共財政預(yù)算資金),并且在19年在建工程已轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施,2020年補(bǔ)做了結(jié)算,結(jié)算價低于合同價,設(shè)計單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結(jié)算費(fèi)(資金性質(zhì):單位往來款),如何賬務(wù)處理?需要幾筆分錄?公共財政預(yù)算資金支出的款項會涉及財務(wù)會計、預(yù)算會計的賬務(wù)處理,單位往來款支出的款項又只設(shè)計財務(wù)會計賬務(wù)處理,完全搞不明白呀,求解答
老師好,事業(yè)單位合并,錄入合并過來單位的科目余額表數(shù)據(jù)時,預(yù)算會計和財務(wù)會計要錄在一個憑證嗎?還是分開
老師好,事業(yè)單位合并時其他單位轉(zhuǎn)過來的錢,財務(wù)會計借銀行,貸其他應(yīng)付了,預(yù)算會計分錄怎么寫
老師好,事業(yè)單位合并,這是截止6月科目余額表,錄入到新單位時,是不能在期初數(shù)據(jù)中錄入嗎?是要寫憑證錄入數(shù)據(jù)嗎?只錄入期末余額還是年初余額,本期發(fā)生額全部寫憑證
老師好,事業(yè)單位合并之前原單位把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出了,借累計盈余 貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在又用轉(zhuǎn)出的現(xiàn)金支付費(fèi)用 借,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸,累計盈余 這個要做預(yù)算會計嗎?那貸方是什么科目
請問我2024年1-12月增值稅1-2月、4月、7月、9月共5個月0申報,其他月份都交增值稅了,為什么稅務(wù)局還認(rèn)定我連續(xù)三個月或累計6個月0申報,扣我的納稅等級分?
老師,花椒油的稅率?花椒面,胡椒面的稅率,開發(fā)票的稅率是多少啊
老師,我們工廠出租廠房,有兩家單位是外來戶都是按實際收入租金的,另外一家是法人自己的另一個抬頭的公司,終身免租。這個房產(chǎn)稅怎么計算?外來戶按從租算我已經(jīng)算好,但是法人自己單位怎么弄?
老師,花椒油的稅率?花椒面,胡椒面的稅率,開發(fā)票的稅率是多少啊
老師我們公司找圓通快遞發(fā)貨,需要先付買單號款,這個款項是付給上海匯付支付有限公司,到月末算賬時,圓通這邊給我們公司再把多支付的款項返還到我們公司賬戶,我做預(yù)付款時明細(xì)科目是上海匯付支付有限公司,還是圓通公司。?
業(yè)務(wù)員要報關(guān),需要發(fā)什么給他
老師,我們?nèi)ツ旰蛣e公司簽了一個借款合同一年期,現(xiàn)在想改成兩年期,怎么辦,憑證里面的那個怎么辦
民間非營利組織會計制度:購買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
老師合并時要把固定資產(chǎn)減掉,那是從本期盈余里減還是累計盈余里減
從本期盈余里減就行了