你好,目前匯票沒有到承兌期,所以貨款沒有到賬。 計入:應(yīng)收票據(jù)
12月電子銀行承兌匯票 出票人:A100萬,收款人:B100萬, 轉(zhuǎn)讓背書:背書人B,被背書人C(是我們公司),可轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓背書:背書人:C(是我們公司),被背書人D。這100萬是收入,這100萬C(是我們公司)公戶是沒有看到的。我要怎么入賬呢分錄
12月電子銀行承兌匯票 出票人:A100萬,收款人:B100萬, 轉(zhuǎn)讓背書:背書人B,被背書人C(我是C公司),關(guān)鍵這100萬C公司(我是C公司)公戶流水沒有顯示這100萬哦,可轉(zhuǎn)讓。我要怎么入賬呢分錄
老師你好,B公司收到一張(未到期的)電子銀行承兌匯票5萬元,出票人是A公司,然后B公司把這張(未到期的)電子銀行承兌匯票背書給C公司,請問站在B公司的角度,從收到這張電子銀行承兌匯票 到 將匯票背書出去的會計分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,我收到一張電子銀行承兌匯票,有背書轉(zhuǎn)讓過來的,這個分錄怎么寫呢,假設(shè)A是出票人轉(zhuǎn)給B公司后面轉(zhuǎn)給C公司(我自己公司)
你好,老師我收到客戶背書轉(zhuǎn)讓的電子銀行承兌匯票,怎么做賬呢,如出票人A轉(zhuǎn)B轉(zhuǎn)C轉(zhuǎn)D轉(zhuǎn)E我公司,多次背書轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在票據(jù)到期我已經(jīng)收到款了怎么做分錄呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
麻煩把分錄寫一下
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
接上問題,轉(zhuǎn)讓背書:背書人:C(我是公司),被背書人D,本月內(nèi)公戶又收到D公司退款974000元。我要怎么入賬呢分錄,麻煩把分錄寫一下哦
借:應(yīng)付賬款 貸:其他貨幣資金 收到退款,沖銷原分錄: 借:原材料 負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -974000
那是我們貼現(xiàn)的哦
D退款,是以往來款退回的
那就直接紅字沖銷往來款
分錄不應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收票據(jù) ,公戶收到退款時,借銀行存款,財務(wù)費用-貼現(xiàn)率息 貸其他應(yīng)收款
先貼現(xiàn) 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:應(yīng)收票據(jù) 然后再付款給d 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 d退回 借:其他應(yīng)付款 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù)
公戶流水沒有付款給D,只有收到D公司打款974000,這樣您的分錄也不行哈
沒有打款給d,直接把票據(jù)背書給了d?然后d貼現(xiàn)?把貼現(xiàn)后的錢打給你們?
對,直接背書給D
你的分錄是正確的