您好,這個其實備注預(yù)借差旅金就行
因為每次不管是申請采購單還是付款單,金額基本都是幾千元。所以讓員工先行墊付在我們這里還是不太現(xiàn)實,可是每次出納申請1萬元備用金,再付給員工采購,時常是一兩個星期都沒有什么錢了,又需要股東轉(zhuǎn)賬給出納,再次申請備用金,循環(huán)往復(fù),然后公賬里是一直有錢的,除了日常的收款付款和支付工資,報銷都沒走公賬付款
公司員工向公司借款2千元備用金,填寫了借款單,出納在將錢給付給該員工時,還要要求員工寫收據(jù)嗎?
員工申請預(yù)付款,出納是用公賬轉(zhuǎn)給該員工的錢備注寫什么
老師,請問支付給通過勞動仲裁員工調(diào)解款,銀行轉(zhuǎn)賬應(yīng)該備注怎么寫合適?
老師,請問轉(zhuǎn)給法人個人賬戶上,用來代發(fā)給員工工資的錢備注寫什么比較合適呢?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進(jìn)項的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
老師,我們裝修請了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務(wù)費(fèi)10000每月,公戶付款到其私戶,沒有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項目?兩行藍(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
員工預(yù)借后,過幾天拿發(fā)票回來報銷,多退少補(bǔ)的那部分錢在,怎么備注
員工報銷款就可以了
預(yù)借的款項不是差旅費(fèi),是電腦云技術(shù)服務(wù)費(fèi),那備注什么
寫成往來款這樣的
是因為一些原因,公司沒辦法和技術(shù)公司直接用公賬轉(zhuǎn)款,就只能每月讓那個員工申請款項先支付,因為款項金額不確定,只能預(yù)付大概估算需要多少費(fèi)用,之后報銷多退少補(bǔ)
這種情況的話,轉(zhuǎn)賬備注寫預(yù)借支付技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以嗎
就往來款就行了這個,備注影響不大
往來款的話,是不是對方到時候需要退回這筆金額
你本身正常報銷,這個就沒了
意思是說預(yù)付給員工,備注往來款,之后員工拿發(fā)票回來報銷,超出需要補(bǔ)還給員工的那部分轉(zhuǎn)賬備注報銷嗎?
嗯對是這個意思的
那預(yù)付的這筆錢可以當(dāng)成報銷嗎?就是轉(zhuǎn)賬時直接寫成報銷,之后拿發(fā)票回來,金額超出部分一樣轉(zhuǎn)賬備注報銷給員工,這樣可以嗎?
其實你的備注,只要不是勞務(wù)貨物款那些都可以