同學好 1、借 實收資本10 貸 銀行存款10 2、借應收票據(jù)32000 銀行存款16000 貸應收賬款48000
6月甲企業(yè)發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: 1、投資人投入資金50000元,存入銀行。 2、以銀行存款2000元繳納應交稅金。 3、買材料一批價稅合計117000元,款項未付。 4、收到購貨單位償付前欠貨款5000元,存入銀行 5、從銀行取得短期借款20000元,存入銀行。 6、以銀行存款10000元購買專利技術一項。 7、采購人員預支差旅費1000元,以現(xiàn)金付清。 8、將資本公積40000元轉增資本。 要求:根據(jù)業(yè)務作出相關會計分錄。
1.經(jīng)工商行政管理部門批準減少注冊資本十萬元以銀行存款付給投資者的會計分錄 2.企業(yè)收到債務人開出的商業(yè)承兌匯票32000元銀行轉賬支票16000元清償前欠本企業(yè)貨款支配當即存入銀行的會計分錄
宏達機械廠5月份發(fā)生以下業(yè)務1.企業(yè)收到投資者投資機器設備一臺,價值20000元。2.收到五一公司還來前欠貨款80000元,存入銀行。3.以銀行存款償還上月欠六一公司貨款30000元。4用銀行存款30000元購買機器設備一臺。5.向銀行借款40000元存入企業(yè)開戶銀行,還款期限為3年。6、向銀行借款(還款期限為1年)20000元,償還欠匯鑫有限公司的貨款。7從銀行提取現(xiàn)金10000元,準備發(fā)工資。8、王輝借3000元準備出差。9、企業(yè)收到貨款40000元,存入銀行。10、經(jīng)協(xié)商,匯金公司把企業(yè)所欠的20000元貨款,轉做對企業(yè)的投資。要求:1、寫出會計分錄固定資產(chǎn)60000應付賬款50000實收資本100000銀行存款10000應收賬款80000要求:用T型賬結出各賬戶的余額3、進行本期余額試算平衡
金麓公司20××年9月初資產(chǎn)為180000元,負債為30000元,所有者權益為150000元。該公司9月份發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)收到客戶前欠貨款3000元,存入銀行。(2)原購貨時簽發(fā)的6000元商業(yè)匯票到期無法兌現(xiàn),轉作銀行短期借款。(3)該企業(yè)購買原料50000元,貨款未付(4)用存款5000元償還前欠供應單位貨款。(5)收到外單位投資100000元,存入銀行(6)經(jīng)批準減少注冊資本金80000元,用存款退還給投資者。(7)企業(yè)決定進行利潤分配,應付給投資者利潤20000元,利潤尚未發(fā)放。(8)經(jīng)協(xié)商,企業(yè)將前欠A單位的貨款10000元,轉作為其對本單位的投資(9)經(jīng)批準將盈余公積10000元轉增資本。請分析金麓公司20××年9月末的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。
金麓公司20××年9月初資產(chǎn)為180000元,負債為30000元,所有者權益為150000元。該公司9月份發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)收到客戶前欠貨款3000元,存入銀行。(2)原購貨時簽發(fā)的6000元商業(yè)匯票到期無法兌現(xiàn),轉作銀行短期借款。(3)該企業(yè)購買原料50000元,貨款未付(4)用存款5000元償還前欠供應單位貨款。(5)收到外單位投資100000元,存入銀行(6)經(jīng)批準減少注冊資本金80000元,用存款退還給投資者。(7)企業(yè)決定進行利潤分配,應付給投資者利潤20000元,利潤尚未發(fā)放。(8)經(jīng)協(xié)商,企業(yè)將前欠A單位的貨款10000元,轉作為其對本單位的投資(9)經(jīng)批準將盈余公積10000元轉增資本。請分析金麓公司20××年9月末的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。
老師,公司抵扣了一張進項稅發(fā)票,因上游公司未申報,這張發(fā)票進入了異常憑證,2月份進項轉出了,這次異常憑證轉為正常了,進項重新抵扣,請問在電子稅務局附表二怎么填寫,是填在進項稅額轉出額23A欄次,異常憑證轉出進項稅額填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問個問題 A是結算金額,B是開票稅點。A/1.09x0.84x(1+B)=開票金額。是這么算的嗎
成品油13%的普票可以抵扣增值稅嗎?
建軍節(jié)發(fā)給當過兵的員工過節(jié)費,是計入工資薪金,報個稅嗎
老師,這是工業(yè)會計實訓中的課程,涉及到了實收資本。公司向法人借款,借現(xiàn)金 貸其他應付款,這個錢老是還不了,那就實行債轉股。老師,這樣處理的話,賬上實收資本實增加了,但是實際上銀行里還是沒有實打?qū)嵉腻X進去,這可以呀?
老師您好,我們公司在24年10月11月,陸續(xù)購買了固定設備租賃使用,300萬左右,當時報企業(yè)所得稅時沒有享受固定資產(chǎn)一次折舊的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在在申報所得稅時,還能享受嗎 固定設備現(xiàn)在按月計提折舊
裝修的金額6萬多能做費用嗎
老師,現(xiàn)在鮮奶加到閃蒸,提高蛋白含量,那這個不影響所得稅免吧,也算初加工吧
老師:公司有量車賣給個人,開13%的普票嗎?需要備注什么嗎?
酒可以開一批酒這樣的發(fā)票嗎