同學(xué)你好,是的,是想核對(duì)公司的本期期初的銀行存款余額,以及本期期末的銀行存款余額。
老師,這個(gè)是賬套里填列的期初數(shù)據(jù),為啥銀行存款期初是104800,本期借方發(fā)生額12800,本期貸方2500,期末無(wú)余額呢,不是期初+本期借-本期貸方=期末嗎
甲公司 2021年2月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)甲公司購(gòu)入原材料一批,價(jià)款1000元,用銀行存款支付,假定不考慮增值稅因素? (3)公司投資者投入資本金 50000 元,款項(xiàng)存入銀行。 20000 元尚未支付,假定不考慮增值稅因索。 (6))已知甲公司 2 月份相關(guān)科目的期初余額如下:會(huì)計(jì)賬戶 期初余額(單位:元) 借 貸 銀行存款 160000 原材料 200000 應(yīng)付票據(jù) 120000 應(yīng)付賬歉 10000 長(zhǎng)期借款 130000 實(shí)收資本 100000 結(jié)算6 個(gè)會(huì)計(jì)賬戶的本期發(fā)生額和期末余額!【分錄 40 分、發(fā)生額 30 分、期術(shù)余額 30,合計(jì) 100 分】 例如:“銀行存款”賬戶的T字賬如下 ”借 銀行存款 *貨萬(wàn) 期初余額 3000 :2000 4000 增加發(fā)生額4000 減少發(fā)生額” 2000 期末余額 so00 期末余額-期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額
我想問(wèn)一下,我期初余額+股本金+收入+支出-費(fèi)用+應(yīng)收-應(yīng)付+庫(kù)存+期末余額是不是就是知道我今年的虧損了
老板要本期的收入、費(fèi)用的支出數(shù)據(jù),還要本期庫(kù)存余額。請(qǐng)問(wèn)老板是不是想核對(duì)公司的本期期初的銀行存款余額?
老師,總產(chǎn)值=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+庫(kù)存商品期末余額-庫(kù)存商品期初余額,這里的庫(kù)存商品期末余額-庫(kù)存商品期初余額,庫(kù)存商品*成本價(jià)行嗎?還是一定要銷售價(jià)格啊
一點(diǎn)下載后,成亂碼,打不開(kāi)怎么辦
企業(yè)所得稅繳費(fèi)分錄可以不做計(jì)提直接繳費(fèi)嗎?
老師,我上個(gè)月是在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月在扣繳端申報(bào),出現(xiàn)了這個(gè)提示,我還重新用網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)行不行?這要一個(gè)一個(gè)改是不是很麻煩?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人由總分公司所得稅合并到總公司申報(bào),請(qǐng)問(wèn)分公司盈利1萬(wàn)多所得稅應(yīng)該交592塊多。請(qǐng)問(wèn)老師是合并到總公司一起計(jì)提還是總分公司分別計(jì)提
老師 我找了個(gè)打字客服工作,我不知道怎么了,第一天感覺(jué)還不錯(cuò),第二天新去個(gè)孩子才20歲,她卻故意特別孤立我。按常理說(shuō),我倆都不是一個(gè)年齡段的人,我也沒(méi)招她沒(méi)惹她,她就故意孤立我,弄得大家都不理我,我都不知道為啥@董孝彬老師
老師,在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,必須每個(gè)月都必須計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,海關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)比對(duì)我們的國(guó)內(nèi)采購(gòu)價(jià)折算成美金的匯率和銷售出口價(jià)報(bào)關(guān)的匯率嗎
為什么勾選發(fā)票提交老是提醒請(qǐng)完成上一級(jí)?是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前企業(yè)一直沒(méi)計(jì)提社保費(fèi),但是對(duì)公賬戶一直在扣社保,現(xiàn)在要對(duì)銀行流水,怎么做賬?
老師,我們公司前面企稅申報(bào)表填的都是0,這個(gè)季度突然有數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)異常
請(qǐng)問(wèn)老師這三者之間的等式關(guān)系?
同學(xué)你好,一般情況下,銀行存款期初金額%2B本期的收入-費(fèi)用的支出數(shù)據(jù)-本期庫(kù)存余額=期末銀行存款余額。