你好 您建立年度賬套時(shí)候可能沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)上期數(shù)據(jù) 不知您上期數(shù)據(jù)多嗎 要不多 可以試下您系統(tǒng)是否支持手工錄入期初(一般是為記賬的狀態(tài)下) 要是期初很多 且本期憑證不多的話 可以再做一下上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 但要是本期憑證很多的話 還是看是否可以手工錄入期初或是問(wèn)下客服看是否支持導(dǎo)出憑證 再倒回憑證 但是建議先做好備份再做操作
老師,你好,用友軟件上年期末余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年的起初,本年只有本期發(fā)生啊,怎么操作
老師,如果10月開(kāi)始用財(cái)務(wù)軟件,只錄9月的期末余額作為10月的期初余額,本年累計(jì)發(fā)生額需要怎么錄
老師,我是小規(guī)模,本季度沒(méi)有發(fā)生額,我就直接結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)軟件出來(lái)的上年度的期末余額,到今年年初余額,報(bào)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表報(bào)0嗎?
老師您好!年中建賬,只錄入本年借貸方數(shù)可以嗎,因?yàn)殇浫肫谀?shù),新的軟件科目余額表,就會(huì)出現(xiàn)期初與期末余額一樣,怎么弄,舊的科目余額表是沒(méi)有期初的,只有本期發(fā)生額,本年累計(jì)數(shù),期末余額
財(cái)務(wù)軟件上有上年未結(jié)轉(zhuǎn)的期初數(shù)據(jù)該怎么操作?制造費(fèi)用,原材料,應(yīng)付職工薪酬,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),生產(chǎn)成本和累計(jì)折舊都有余額,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說(shuō)明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說(shuō)明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門(mén)的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來(lái),廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)發(fā) 沒(méi)發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款,從公司的基本戶(hù)轉(zhuǎn)10000到一般戶(hù),是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開(kāi)通稅務(wù)了,發(fā)票也開(kāi)了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶(hù)也要報(bào)稅吧?
不知您軟件是那款 這個(gè)是用友T6 的http://www.kuaiji66.com/t6/yongyout6zhishiku/ZS239lga28284.html 這個(gè)是T3的https://jingyan.baidu.com/article/5bbb5a1b3fed1613eba179ae.html