您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
請問增值稅及附加稅的會計處理,就是會計憑證是怎么做的?從計提到繳納
老師您好!請問7月份做憑證所屬期6月份增值稅及附加,計提及繳納的分錄怎么做,謝謝老師
老師請問 ,就是繳納增值稅印花稅附加稅這些稅款的會計分錄怎么做呢?需要先計提嗎
計提和繳納增值稅及附加稅會計分錄怎么做
老師請問一下小規(guī)模納稅人的增值稅及附加稅計提的會計分錄怎么做
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報表?
財務(wù)負責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個錢去燃氣費,后面這個錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計入往來款嘛,是計入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時同事只做了一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費銷項稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊,之后才是做收回價款和做損益處理。按未開具發(fā)票報了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯了要怎么處理?
老師您好,請問公司有實繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
一般納稅人的哦
計提 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借 稅金及附加-城建稅 借 稅金及附加-教育費附加 借 稅金及附加-地方教育費附加 貸 應(yīng)交稅費-城建稅 貸 應(yīng)交稅費-教育費附加 貸 應(yīng)交稅費-地方教育費附加
上交 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借 交稅費-城建稅 借 應(yīng)交稅費-教育費附加 借 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸 銀行存款
我不知道我的是不是因為做賬軟件的問題,我的教育附加和地方教育是通過其他應(yīng)交款核算的,這個有沒有問題?
這個沒事的 以前是教育附加和地方教育是通過其他應(yīng)交款核算
好的,明白了,多謝
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