批準(zhǔn)前: 借:原材料等 貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益 批準(zhǔn)后: 借:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益 貸:管理費用
老師你好,本月有盤盈,批準(zhǔn)后的分錄是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈。在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,貸方的管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好 老師 庫存商品盤盈 發(fā)現(xiàn)屬于入庫時漏記 那是先進待處理財產(chǎn)損溢科目 批準(zhǔn)后 貸方怎么寫呢
你好,老師,產(chǎn)品盤盈的分錄是怎么做呢,借貸的方向是怎么寫的?
老師我公司上月庫存商品盤盈了內(nèi)向怎么做會計分錄?我做的是 借:庫存商品200貸:營業(yè)外收入—輪胎200這樣做分錄可以不?
您好老師,公司盈利提取盈余公積后分紅的分錄怎么做呢,盈余公積貸方怎么清理,是分紅時做相反方向分錄嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
你好,老師,我也是這么做的,但是科目余額不對,應(yīng)該借貸方向不對,正確的是什么
你好,麻煩把你的分錄和不對的金額發(fā)給我這邊看一下