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收到的專票大于實(shí)際付款金額,差額部分不需要支付,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理好些

2022-01-20 16:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-20 16:35

借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款, 然后紅沖多余的部分借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款, 然后紅沖多余的部分借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-01-20
你好,收到的采購專票金額大于實(shí)際付款金額,超過的部分是以后支付嗎??
2022-07-26
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外收入
2024-02-02
不支付的部分記營業(yè)外收入
2019-08-11
直接按付款金額做成本費(fèi)用
2023-11-29
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