同學(xué),你好 總賬-期初——結(jié)轉(zhuǎn)
13-19年做賬 沒有用這個(gè)軟件結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表的功能,每個(gè)月也沒計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn),然后是手工做的報(bào)表,但賬是平的,只是有些數(shù)據(jù)不對(duì),現(xiàn)在20年重新建賬 是直接期初余額改數(shù)據(jù),還是怎么辦呢
請(qǐng)問老師,用友數(shù)據(jù)已從上年結(jié)轉(zhuǎn),后來反結(jié)賬,有些數(shù)據(jù)變化,用友22年沒開始做賬,期初數(shù)據(jù)怎么重新結(jié)轉(zhuǎn)
有老師用用友u8嗎,想問下一開始已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了22年期初數(shù),后面為了改21年的賬反結(jié)賬過,改完賬后現(xiàn)在怎樣更新22年的期初數(shù)?
老師你好!我21年少做收入,現(xiàn)在反結(jié)帳,反記賬重新做了,做完后結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),怎么出來是“是否將20年度帳轉(zhuǎn)入21年度”這是什么原因??今年1月份我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了上年數(shù)據(jù),也做了1-3月的帳,現(xiàn)在怎么操作??
老師你好!我21年少做了收入,從今年3月份開始反結(jié)帳、反記賬到去年11月份補(bǔ)做,現(xiàn)在把21年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年時(shí)出現(xiàn)問題,請(qǐng)問老師怎么處理?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
以前已結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)的怎么辦
同學(xué),你好 會(huì)自動(dòng)覆蓋
謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!