你好,票到了直接附在憑證后面就可以了
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄
老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了
21年暫估的成本,當時分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款_暫估?,F(xiàn)在用臨時工人工沖成本,怎么做分錄,還有補開了些費用成本票,又要怎么沖暫估呢
去年暫估的費用 ,今天來的主營業(yè)務(wù)成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費用-暫估 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
老師,我們給村上補助的污染補償費相當于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
沒有到完就到了一部分并且之前暫估得是其他應(yīng)付款暫估金額也對不上啊
你好.暫估一般是收入,成本和費用,不是其他應(yīng)付款暫估的
借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了
你好,票到了,是差多少呢
暫估20萬左右 目前就到了3萬左右
你好,是票沒到,還是說暫估多了?
你問題沒處理完,我還在繼續(xù)問你的詳細情況,怎么就給差評,這也太不厚道了.你暫估的金額是實際發(fā)生的金額,你就不用調(diào)賬,催對方開發(fā)票就可以了,在匯算清繳前收到發(fā)票就不用沖銷費用,如果收不到發(fā)票就納稅調(diào)增..