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老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄

2022-01-20 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-20 13:50

你好,票到了直接附在憑證后面就可以了

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快賬用戶2300 追問 2022-01-20 13:51

沒有到完就到了一部分并且之前暫估得是其他應(yīng)付款暫估金額也對不上啊

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齊紅老師 解答 2022-01-20 13:53

你好.暫估一般是收入,成本和費用,不是其他應(yīng)付款暫估的

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快賬用戶2300 追問 2022-01-20 13:55

借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了

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齊紅老師 解答 2022-01-20 13:57

你好,票到了,是差多少呢

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快賬用戶2300 追問 2022-01-20 14:03

暫估20萬左右 目前就到了3萬左右

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齊紅老師 解答 2022-01-20 14:05

你好,是票沒到,還是說暫估多了?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 16:56

你問題沒處理完,我還在繼續(xù)問你的詳細情況,怎么就給差評,這也太不厚道了.你暫估的金額是實際發(fā)生的金額,你就不用調(diào)賬,催對方開發(fā)票就可以了,在匯算清繳前收到發(fā)票就不用沖銷費用,如果收不到發(fā)票就納稅調(diào)增..

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你好,票到了直接附在憑證后面就可以了
2022-01-20
你好,你暫估的部分剩余的票是否還來
2022-01-20
你好,你是說9萬多這個發(fā)票嗎
2021-09-03
你好 先沖銷暫估,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:相關(guān)科目?
2024-03-18
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。 這個是紅沖的, 在做發(fā)票的,借利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。
2024-04-07
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