你好 ;? 你們超過(guò)了 45萬(wàn)。? 是的。全額繳納增值稅了??
小規(guī)模納稅人,部分辦公樓租賃給別人用了一個(gè)季度,按房屋租賃5%開(kāi)票,季度收入含房屋租賃不滿30萬(wàn),這個(gè)租賃費(fèi)也是免稅的嗎,本季度就不用交稅是吧?
你好!我們是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)房屋租賃5%發(fā)票7.9萬(wàn)元(不含稅);開(kāi)服務(wù)類(lèi)1%40.7萬(wàn)(不含稅),本季合計(jì)開(kāi)票5.5萬(wàn)(不含稅)。 請(qǐng)問(wèn)房屋租賃7.9萬(wàn)和服務(wù)類(lèi)40.7萬(wàn)是合計(jì)一起征收稅的嗎?
老師。你好,我們是小規(guī)模醫(yī)療行業(yè),增值稅都是免稅的。0是5月份開(kāi)了一個(gè)124000元的租賃發(fā)票,三季度合計(jì)收入98萬(wàn)多,就開(kāi)具的租賃發(fā)票我們要不要單獨(dú)交稅?
你好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)了一張普通發(fā)票,不含稅價(jià)格19801.98,稅額 198.02,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)的發(fā)票,按照現(xiàn)在小規(guī)模季度不到三十萬(wàn)免增值稅,這個(gè)分錄我們應(yīng)該怎么寫(xiě)
小規(guī)模納稅人開(kāi)具不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票是征收率5個(gè)點(diǎn)吧,季度和其他業(yè)務(wù)合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)享受免征優(yōu)惠政策吧?謝謝
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問(wèn)的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
請(qǐng)問(wèn)增值稅申服表,左邊的這個(gè)是“本期發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)差額后的不含稅銷(xiāo)售額”是什么意思呢?
出租房屋,開(kāi)房屋租賃5%的發(fā)票,這個(gè)算是“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)”嗎?
你把申報(bào)表截圖來(lái)看看??