你好 ;? ?你之前收到的全額發(fā)票抵扣了嗎 ?? 要做下轉(zhuǎn)出? ?
老師,您好,購買方已抵扣購進(jìn)商品,后期退貨。庫存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進(jìn):借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對(duì)嗎?
收到進(jìn)賬票做的是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 收到負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該做
借:庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)付賬款 這個(gè)是正常做賬 收到紅字發(fā)票 借:庫存 金額負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出)金額負(fù)數(shù)老師是這樣編寫嗎?
庫存商品為負(fù)賬務(wù)怎么調(diào)正,企業(yè)是銷售車輛的前期銷售庫存是車輛,銷售完之后廠家給的銷售折讓所以做分錄記應(yīng)付貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)庫存商品
收到銷售方銷售折讓款怎么記賬?前期收到折讓發(fā)票借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
抵扣了,已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
就是現(xiàn)在收到折讓的這筆錢怎么做賬
?你好;? ? 紅沖分錄 借? 庫存商品 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? ?
直接紅沖我收到紅字發(fā)票做的那筆分錄嗎,沒想明白
這樣的話就只轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅額,其它的都沒變啊,那我這邊不是收到折讓款相當(dāng)于少付了錢么,怎么沒看到體現(xiàn)
?你好; 是的。直接做? ; 你不是? ? 轉(zhuǎn)出了嗎 。轉(zhuǎn)出了稅額? ? ?增加你庫存商品金額 。 直接紅沖??
那下次我收到銷售折讓紅字發(fā)票并收到對(duì)應(yīng)折讓款是不是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做來著
你好 ;? ? 是的 。? 如果你確定要? 折讓? ?做 轉(zhuǎn)出 ;? 比如借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
我可以借庫存商品正數(shù)借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎
老師,我想想還是不對(duì),你看,一開始我收到銷售折讓紅字發(fā)票是借庫存商品負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 現(xiàn)在收到銷售折讓款沖上面那個(gè)分錄,借庫存商品正數(shù),貸應(yīng)付賬款正數(shù)。是這樣嗎
那我的庫存商品沒增加呀,怎么回事哦
你好 ;你抵扣了做轉(zhuǎn)出 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后收到折讓發(fā)票做? 借應(yīng)付賬款 貸? 庫存商品 。這樣掛? ??