你好,你看一下你是不是沒有這個稅種認定,沒有的不用申報。
老師好,1月份我們要發(fā)12月份的工資和13薪,我在申報個稅時是把兩個月的數(shù)字加起來在綜合所得里面申報?還是12月工資在綜合所得里申報,13薪在全年一次性獎金中申報呢?謝謝!
老師,我們是個體戶,原來沒有進行綜合所得申報,我在申報12月份,要我把前面11個月都申報嗎?只報這一個月的,顯示申報失?。∮杏绊憜??
我是個體工商戶,員工只有我一個人,個稅報了經營所得,系統(tǒng)里顯示申報成功,但是進個稅那個界面一直顯示待申報。而且個人綜合所得也顯示待申報,自己一個人給自己打工還要申報工資薪金嗎
老師我們是個體戶,11月申請當月變一般納稅人?,F(xiàn)在我申報增值稅,提示導入失敗,原因是10月份沒報。這種要怎么弄
老師我們是個體戶,11月申請當月變一般納稅人?,F(xiàn)在我申報增值稅,提示導入失敗,原因是10月份沒報。這種要怎么弄
房租一般是直接做損益費用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專票有開稅率是3的有開是1的怎么申報
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤,本年累計是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產負債表不平:原因是 (資產負債表的負債+所有者權益)比 資產多了6586.35元??!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 含稅(收入:萬,稅6586.35元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務收入 元 貸應交稅費-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應交稅費-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎?而且現(xiàn)在6月結賬后,每個月的科目余額表的主營業(yè)務收入都對。就是資產負債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結轉增值稅,直接繳納,借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應該計入管理費用-其他對嗎還是管理費用-辦公費
固定資產一次性扣除,2022年開具的發(fā)票并投入使用能享受該政策嗎?
老師:我們公司使用了殘疾人,現(xiàn)在申報殘疾經費要去殘聯(lián)核實,請問需要帶上什么資料?
線上賣貨,收款方式線上,掛的預收款,線上買家5個需要票開了5張票9000元,,可以填一張憑證?不要每一個發(fā)票填一張憑證嗎?
請問老師,幼兒園老師的檢查治療費計入福利費還是非貨幣性福利?
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顯示沒有該稅種申報
現(xiàn)在,我們想從對公帳戶上發(fā)工資,直接發(fā),不要申報是吧
你好只發(fā)放不申報。
好,謝謝老師!
不要客氣,工作愉快。