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公司買的紅酒,有一部分給員工有一部分給客戶 那我做什么可以合理避稅 給員工進項不可以抵扣還有福利費是按工資14 那我如果做銷售費用,進項是否可以抵扣還有是不是稅前不用調(diào)整?

2022-01-19 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-19 12:32

你好,你可以一部分用于促銷,就銷售費用

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快賬用戶1134 追問 2022-01-19 12:33

不是促銷 是送給客戶和客戶

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齊紅老師 解答 2022-01-19 12:33

送給客戶和客戶計入業(yè)務招待費

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你好,你可以一部分用于促銷,就銷售費用
2022-01-19
對的對的,你這里的理解正確的。
2021-09-13
對的是的,在進項轉出。
2024-03-27
你好 你這里視同銷售繳納銷項 如果有進項,正常抵扣 增值稅不影響利潤的,那是價外稅
2021-04-22
您好,銷售部分正常抵扣進項稅額就行,然后發(fā)給員工的那部分,咱們要做進項稅額轉出。
2022-09-26
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