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公司買的紅酒,有一部分給員工有一部分給客戶 那我做什么可以合理避稅 給員工進(jìn)項不可以抵扣還有福利費(fèi)是按工資14 那我如果做銷售費(fèi)用,進(jìn)項是否可以抵扣還有是不是稅前不用調(diào)整?

2022-01-19 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-19 12:32

你好,你可以一部分用于促銷,就銷售費(fèi)用

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快賬用戶1134 追問 2022-01-19 12:33

不是促銷 是送給客戶和客戶

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齊紅老師 解答 2022-01-19 12:33

送給客戶和客戶計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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你好,你可以一部分用于促銷,就銷售費(fèi)用
2022-01-19
對的對的,你這里的理解正確的。
2021-09-13
對的是的,在進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2024-03-27
你好 你這里視同銷售繳納銷項 如果有進(jìn)項,正常抵扣 增值稅不影響利潤的,那是價外稅
2021-04-22
您好,銷售部分正常抵扣進(jìn)項稅額就行,然后發(fā)給員工的那部分,咱們要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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