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老師,您好,我們屬于代理記賬公司,別的公司轉(zhuǎn)到我們公司做賬,我現(xiàn)在系統(tǒng)上把哪些數(shù)據(jù)錄入就可以對接上這個賬?

2022-01-19 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-19 10:53

需要進行年度初始化,才能接上這個賬。

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快賬用戶1678 追問 2022-01-19 10:54

老師,年度初始化怎么做,還有我要錄這些數(shù)據(jù)的話,我根據(jù)科目余額表錄?還是明細賬?

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齊紅老師 解答 2022-01-19 10:57

年度初始化,需要有最末級科目的余額表,才能進行初始化,用軟件進行初始化

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快賬用戶1678 追問 2022-01-19 11:01

老師,我根據(jù)科目余額表填,然后試算平衡的時候一直不平,是怎么回事?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-19 11:02

那需要檢查你的科目余額表數(shù)據(jù)是否全部錄入正確,是否平衡

頭像
快賬用戶1678 追問 2022-01-19 11:10

老師,您幫我看一下

老師,您幫我看一下
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齊紅老師 解答 2022-01-19 11:11

你看你的圖片也看不清,無法處理的。這個需要自己檢查的。

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需要進行年度初始化,才能接上這個賬。
2022-01-19
您好, 您接著前面的帳做,您十月份的期初按照九月末的期末余額額表數(shù)錄入就可以
2020-10-22
你好,讓對方出一個委托書,對方企業(yè)委托個人收款。
2022-03-18
您好,直接做賬,謝謝
2021-02-25
你好,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,然后二級賬戶的。 你們應該支付給對方的借主營業(yè)務成本貸應付賬款。 出現(xiàn)負數(shù)就應該應付。賬款在貸方余額 看下是不是這個狀態(tài)
2024-05-03
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