需要進行年度初始化,才能接上這個賬。
老師,您好,我新到公司做財務,上任會計直接給了我一個數(shù)據(jù)包,可以直接導到系統(tǒng)里,恢復數(shù)據(jù),我想問下我直接做賬好些,還是重新建賬合理,謝謝
老師,您好,就是從別家代理記賬公司接過來的公司,公司成立6年多了,但是代理記賬公司做賬的時候把銀行這一塊的賬沒做進去,我現(xiàn)在接手怎么做?
老師,您好,我們屬于代理記賬公司,別的公司轉(zhuǎn)到我們公司做賬,我現(xiàn)在系統(tǒng)上把哪些數(shù)據(jù)錄入就可以對接上這個賬?
老師,一家公司的賬務10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來,我現(xiàn)要在我們的財務軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師 我們是快遞物流公司,我們有個中通系統(tǒng),結(jié)算都在系統(tǒng)上結(jié)算的,在系統(tǒng)里我們公司屬于一級賬戶,下面還有幾個二級賬戶,在一級賬戶上的余額是包含了二級賬戶的,但二級賬戶不屬于我們公司,每個月二級賬戶賬單余額如果是負數(shù),那么它就要充值然后轉(zhuǎn)賬到我們一級賬戶,由于二級賬戶她其實就包含在一級賬戶里,轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)不了,我們就用二級賬戶轉(zhuǎn)賬到另一個一級系統(tǒng),再從這個一級系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬導我們的一級系統(tǒng),從我們一級賬單上看,余額一進一出是沒變的,但要怎么體現(xiàn)二級賬戶呢,分錄又怎么做呢
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,年度初始化怎么做,還有我要錄這些數(shù)據(jù)的話,我根據(jù)科目余額表錄?還是明細賬?
年度初始化,需要有最末級科目的余額表,才能進行初始化,用軟件進行初始化
老師,我根據(jù)科目余額表填,然后試算平衡的時候一直不平,是怎么回事?
那需要檢查你的科目余額表數(shù)據(jù)是否全部錄入正確,是否平衡
老師,您幫我看一下
你看你的圖片也看不清,無法處理的。這個需要自己檢查的。