嗯,非財政撥款結(jié)余,它是預(yù)算會計這一邊的收入減去支出。你的資產(chǎn)和負(fù)債是財務(wù)會計,他們的口徑是不一致的。
3.已知某公立醫(yī)院年末有關(guān)會計資料: (1)20*7年“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”和“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——B項目”的賬戶余額分別是20 000元和500 000元。 (2)20*8年年末各項預(yù)算收入和預(yù)算支出的本年發(fā)生額如下表:(單位:元) 要求:(1))結(jié)轉(zhuǎn)20*8年年度的各項預(yù)算收入和預(yù)算支出。(2)上級非財政專項B在年末完成結(jié)項,核算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目.3.要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
事業(yè)單位的收入只有財政撥款和上級下?lián)苎a(bǔ)助經(jīng)費不足的收入,單位沒有項目,年終財政結(jié)余為零,那非財政結(jié)余是否為流動資產(chǎn)減負(fù)債,若不是,上級下?lián)艿慕?jīng)費和財政收入支出時沒有分開,如果看非財政結(jié)余
(1)年末,單位下列項目中非專項資金如下所示,進(jìn)行年末轉(zhuǎn)賬。一-事業(yè)預(yù)算收入50萬--上級補(bǔ)助預(yù)算收入50萬--附屬單位上繳預(yù)算收入50萬--非同級財政撥款預(yù)算收入50萬--債務(wù)預(yù)算收入50萬--其他預(yù)算收入50萬--事業(yè)支出40萬--其他支出40萬一-上繳上級支出40萬-一對附屬單位補(bǔ)助支出40萬--投資支出40萬一-債務(wù)還本支出40萬(2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬。(3)經(jīng)營結(jié)余貸方50萬,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)從非財政撥款結(jié)余中提取專用基金6萬。(5)期末非財政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬。
資料:某納入市級政府財政部門預(yù)算范圍的事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 收到上年確認(rèn)的非同級財政撥款收入 20000元,款項已存入開戶銀行,該筆款項為專項資金收入。數(shù)日后,從上級省財政部門獲得一筆本年度財政專項資金 145000元,款項已存入銀行存款戶。年末,“非同級財政撥款收入”科目的本年發(fā)生額為 145 000 元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目:“非同級財政撥款預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 165 000 元. 全部為專項資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計分錄。
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
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那年終決算用的預(yù)算會計的數(shù)據(jù)而不是財務(wù)會計數(shù)字嗎,固定累計折舊如果計入單位費用支出里,年終收入減去支出會等于負(fù)數(shù)怎么辦
決算的話是根據(jù)你預(yù)算會計的數(shù)字來處理的,財務(wù)會計不用。