你好,所得稅稅率默認(rèn)是按25%,是小微企業(yè)需要填寫相應(yīng)的減免稅額
小規(guī)模納稅人第四季度營業(yè)收入98950.49萬,利潤總額是1609,企業(yè)所得稅是按25%扣除?小微企業(yè)不是按10%嗎?
一般納稅人小微企業(yè),季度預(yù)繳所得稅應(yīng)納稅所得額沒超過100萬的,是不是按2.5%預(yù)繳
一般納稅人小微企業(yè),資產(chǎn)總額598.49萬,2個(gè)人,利潤總額30萬,為什么季度預(yù)繳的時(shí)候企業(yè)所得稅率是25%,不應(yīng)該是2.5%嗎?
老師,這個(gè)所得稅的優(yōu)惠政策是針對(duì)小微企業(yè)。一般納稅人是不是不享受這個(gè)政策,企業(yè)所得稅稅率為25%?年應(yīng)納稅所得額小于300萬,人數(shù)小于300人,資產(chǎn)總額小于5000萬,就是小微企業(yè)?
老師好!公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅率是2.5%,在季度申報(bào)時(shí)候企業(yè)利潤25萬,預(yù)繳企業(yè)所得稅6250元,現(xiàn)在年報(bào)利潤是41萬元,再繳納差額16萬的企業(yè)所得稅4000元,是嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
在哪里填寫呀?
你好,在所得稅申報(bào)表的減免稅額欄次?
減免稅欄不是灰色的嗎?
你好,你需要填寫相應(yīng)的減免稅額附表,然后減免的稅額就會(huì)在主表體現(xiàn)了
這個(gè)稅率不是自動(dòng)的嗎?我需要填寫哪個(gè)附表?
本來是25%的稅率,減按2.5%預(yù)繳
你好,所得稅申報(bào)表的稅率固定是25% 是填寫? 減免稅額優(yōu)惠明細(xì)表? 這個(gè)附表
這個(gè)是加速折舊和一次扣除啊,不對(duì)吧?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
這張里面的哪一欄呀
沒有看到您說的表呀
你好,不是這個(gè)附表 是填寫? 減免稅額優(yōu)惠明細(xì)表? 這個(gè)附表
這是什么說法?研究費(fèi)用為什么要大于財(cái)務(wù)費(fèi)用呀
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。