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Q

請(qǐng)問(wèn)計(jì)提壞賬需要做哪些分錄呢?

2022-01-18 19:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 19:10

您好 借:信用減值損失(資產(chǎn)減值損失) 貸:壞賬準(zhǔn)備

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快賬用戶3386 追問(wèn) 2022-01-18 19:57

就這一筆就可以了嗎?還需要做其他分錄么?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 19:57

計(jì)提減值 就這一筆就可以了

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快賬用戶3386 追問(wèn) 2022-01-18 20:00

可是賬上掛的是應(yīng)收款,這個(gè)不用沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 20:01

不需要啊 壞賬準(zhǔn)備是應(yīng)收賬款的備抵科目

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快賬用戶3386 追問(wèn) 2022-01-18 20:31

那計(jì)提了,怎么做到費(fèi)用里面去呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 20:31

已經(jīng)計(jì)入了信用減值損失(資產(chǎn)減值損失)啊?

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您好 借:信用減值損失(資產(chǎn)減值損失) 貸:壞賬準(zhǔn)備
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借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款
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你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
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