你好,這個是什么的,學(xué)員
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
3.優(yōu)惠項目類型“高新技術(shù)企業(yè)”為“否”,《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第13行填報了數(shù)據(jù)。請核實。我們是高新企業(yè)的
高新企業(yè),現(xiàn)在申報第三季度,企業(yè)所得稅季度申報表A類,第7行,減:加計扣除---填寫優(yōu)惠事項----企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(其他企業(yè)按100%加計扣除),這個金額是填1-3季度的累積的總金額,還是按默認的1-2季度累積總金額,還是填第3季度增加的金額?
23年匯算清繳遇到問題,申報時風(fēng)險提示: 1.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業(yè)類型-本年度”為:符合條件的高新技術(shù)企業(yè); 2.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》填報情況不一致,請核實填報數(shù)據(jù)是否正確。 具體怎么修改呢?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
老師,公司帶員工和員工孩子出去團建,可以按福利費入賬嗎?按比例稅前扣除
老師,我們單位一般納稅人采購了5000個玻璃瓶,是要用于生產(chǎn)眼油的瓶器,這個分錄怎么寫
有限合伙人將其出資份額出質(zhì)不需要經(jīng)過其他合伙人同意,普通合伙人出資份額必須經(jīng)過全部同意是嗎
定期定額的小規(guī)模,比如稅務(wù)局每月定額5萬的,第三季度總的開了20萬的發(fā)票,超了5萬,雖然增值稅還是免得,那超出的這個5萬要主動補稅,那具體補哪些稅,個人所得稅(經(jīng)營所得)嗎?除了這個還有什么? 個人所得稅(經(jīng)營所得)怎么計算?
老師,公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票,這次想開一次咨詢服務(wù)費,但是我們的經(jīng)營范圍沒有這個咨詢服務(wù)的范圍,我們開這個咨詢服務(wù)費發(fā)票是普票,6個稅點,我們可以開嗎?因為這是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務(wù),也不好去增加經(jīng)營范圍。開了這個發(fā)票后期在申報上稅務(wù)比對能通過嗎?
老師,你好,我想問一下,我有個分公司,當時稅務(wù)局登記方式是非獨立核算,但是這么多年一直是獨立核算的,賬也是獨立做的,今年突然利潤比較大了,我可否申請匯總所得稅申報到總公司,這樣有風(fēng)險嗎?
中國居民張某為天使投資人,2024年收支情況如下: 104怎么解
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些資料
老師,早上好。咨詢下,我們是化工類產(chǎn)品調(diào)和廠家,平常我們的帳是給代賬公司做,內(nèi)部的話我們?nèi)粘R瞿男┕ぷ髂?,如果再聘人員是要招出納還是財務(wù)。財務(wù),出納,會計主要分管哪些?公司的發(fā)展,未來可能要做為規(guī)善企業(yè),不知道要如何提前做布局
賣家電我們注冊小規(guī)模公司好還是個體戶小規(guī)模好