差額可以放到營業(yè)外收入里面。
老師,我們有一批貨,本來要收4萬,但因?yàn)橘|(zhì)量問題,對方一直未付款,也未退貨,后來老板跟對方商量,只收了2萬貨款,老板也沒找供應(yīng)商扯皮了,供應(yīng)商開票還是按3萬的銷售額開票給我們,相當(dāng)于我們這單是虧了1萬,那我這增值稅要怎么處理,不用轉(zhuǎn)出吧
老師想問下,由于供貨商原因?qū)е聦Ψ揭Ц段覀儨{金,對方開發(fā)票開了38萬,只要我們支付36萬,但這2萬我怎么入賬,才能把這38萬做平呢
老師,你好,由于對方公司拖延付貨款給我支付了5萬違約金,他們需要我們給開發(fā)票,我想問一下,違約金怎么開發(fā)票?名稱開違約金?稅率13%?
老師好,有個問題,比如說我們開給客戶5萬美金發(fā)票,向客戶收取款項(xiàng)5萬美金,現(xiàn)在因?yàn)槲覀兊脑?,對方要少付給我們5000美金,只付4萬5美金,但對方也不需要紅沖這部分金額發(fā)票了,這種情況可以嘛?賬務(wù)怎么處理
老師,老師,是這樣的,我們和對方簽了設(shè)備買賣合同,合同總價款500萬,對方預(yù)付280萬發(fā)票,我們開了500萬發(fā)票,因?yàn)檫@個屬于研發(fā)設(shè)備,所以這臺試驗(yàn)的不是很理想,雙方?jīng)Q定終止協(xié)議,并且貨物不退回,尾款還有220萬不支付了,要求我們開220萬的紅字發(fā)票,那么開紅字發(fā)票的原因是什么呢?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
營業(yè)外收入在借方?
他的期末余額不是在貸方的嗎
借庫存商品貸,銀行存款、營業(yè)外收入。
那我應(yīng)付賬款就會一直有這2萬掛著
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。