您好 請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師,4S店增值稅申報(bào),機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 的銷售數(shù)據(jù) 填在 附表一什么地方呢?只看到有增值稅專用發(fā)票、其他發(fā)票、未開票,沒看到有機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 填的地方啊?
老師,早上好!申報(bào)增值稅時(shí),發(fā)生的未開票收入,應(yīng)征銷售額是總的金額,然后下面分別是專票銷售額,其他發(fā)票銷售額,這個(gè)未開票收入要填進(jìn)其他發(fā)票銷售額里嗎?
個(gè)體戶做增值稅的申報(bào),沒有開過票,那收入的數(shù)據(jù)怎么填,上面只有專用發(fā)票銷售額和其他發(fā)票銷售額,沒有不開竅銷售額
開票只有銷售金額沒有稅額,申報(bào)表免稅銷售額那還是按之前3%填嗎銷售額填的發(fā)票金額,免稅銷售額那用填嗎
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達(dá)到45000,同時(shí)開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂兀枰炑a(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
個(gè)體戶肯定是小規(guī)模拉
季度銷售額多少金額?
9萬以下吧
那填在小微企業(yè)欄次 11欄里面
個(gè)體戶的起征點(diǎn)是季度9萬嗎
還是季度30萬
個(gè)體戶的起征點(diǎn)是季度45萬
個(gè)體戶明年還要做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳不
個(gè)體戶明年還要做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳