你好 要是全額轉(zhuǎn)給個(gè)人 那就是其他應(yīng)付款走往來
老師請(qǐng)問一下,公司室內(nèi)裝修支付的材料款和工程款,會(huì)計(jì)分錄的借方科目是在:“在建工程”?還是“預(yù)付賬款”?
老師,要約和要約邀請(qǐng)最本質(zhì)的區(qū)別是什么?定義就那樣,但是一到選擇題就分不清
老師你好 車間買了個(gè)設(shè)備 圖片是增值稅專用發(fā)票,增值稅能否抵扣
老師,固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)了3%凈殘值,現(xiàn)在折舊計(jì)提完了,只剩殘值金額了,是繼續(xù)提折舊到0還是就不再計(jì)提了,留一個(gè)凈殘值金額掛著。
老師,給客戶優(yōu)惠購房款5萬,這個(gè)金額計(jì)入哪個(gè)科目
老師,我給甲方開發(fā)票,他正常付我款,我承擔(dān)一部分稅款,用公戶打給他但是沒有發(fā)票,付的這部分稅款我怎么做賬呢
貨車的鋁合金油箱的開票大類可以開交通運(yùn)輸設(shè)備嗎
老師個(gè)體戶稅務(wù)注銷是開具的清稅證明承諾書嗎?
我們是制造業(yè),接了200萬的訂單,這個(gè)訂單要三四個(gè)月才能完成,這個(gè)月一次性把票開了,收入怎么確認(rèn),下個(gè)月增值稅申報(bào)怎么申報(bào),還沒買材料也沒進(jìn)項(xiàng)
老師,商貿(mào)企業(yè),2季度缺了成本票,這是個(gè)個(gè)體戶,報(bào)稅的時(shí)候我多寫了成本,但是7月可以補(bǔ)進(jìn)來發(fā)票,我暫估的成本在6月怎么入賬?
這個(gè)是不繳納稅款的嗎?
需要分情況 按您描述 不是企業(yè)給的吧 由于該補(bǔ)貼一般是當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門發(fā)放,所以應(yīng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥欠裼谐雠_(tái)相關(guān)免稅政策,如不符合免稅規(guī)定,則需要繳納個(gè)人所得稅。具體按照何種適用稅目繳納,根據(jù)不同的情形進(jìn)行分析: 1、該補(bǔ)貼如果是任職受雇企業(yè)給予的人才補(bǔ)貼,則根據(jù)稅法規(guī)定,應(yīng)按照“工資薪金”所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅; 2、該補(bǔ)貼如果是政府給予的人才補(bǔ)貼,則結(jié)合偶然所得范圍規(guī)定:個(gè)人得獎(jiǎng)、中獎(jiǎng)、中彩以及其他偶然性質(zhì)的所得,應(yīng)按“偶然所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅。
要是政府給的 需要代扣代繳個(gè)稅 再發(fā)的時(shí)候 扣除個(gè)稅 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅或代扣個(gè)稅
是我們這邊的一個(gè)管理委員會(huì)給公司員工發(fā)的人才補(bǔ)貼,打到了公司賬戶,公司應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?按哪個(gè)繳納個(gè)人所得稅???
那就是沒有其他說法就是按偶然所得去代扣代繳個(gè)稅 20%的個(gè)稅了 不過 這個(gè)可能會(huì)有地方的免稅政策 最好問下當(dāng)?shù)囟惥只蚴?2366 看下是否有地方政策 我坐標(biāo)河北 有一些引進(jìn)人才博士學(xué)位的一些補(bǔ)助是免稅的
到公司賬戶是12月份收到的,現(xiàn)在還沒發(fā)給個(gè)人,報(bào)稅的話是報(bào)在12月份還是報(bào)在1月份,因?yàn)槲覀兪菍儆谙掳l(fā)薪
嗯呢 可以問下稅局是否免個(gè)稅之后再發(fā)放