借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
公司付給法人3萬(wàn),備注稿費(fèi),演出費(fèi)的勞務(wù)收入,分錄怎么做?
公司付錢(qián)給法人,一個(gè)備注:稿酬勞務(wù)性等收入,。一個(gè)備注:其他合法性款項(xiàng),分錄怎么做
公司付錢(qián)給法人,一個(gè)備注:稿酬勞務(wù)性等收入,。一個(gè)備注:其他合法性款項(xiàng),分錄怎么做
是做內(nèi)賬,如果公司有向法人借款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)了3筆款到法人賬戶上,一張備注:撥款,一張備注材料款,一張備注稿酬收入其他,。,我這個(gè)分錄要怎么做???,第1張備注撥款,什么稿酬收入要不要去問(wèn)老板這個(gè)是什么具體費(fèi)用?
是做內(nèi)賬,如果之前公司有向法人借款8000元,現(xiàn)在轉(zhuǎn)了3筆款到法人賬戶上,一張備注:撥款,一張備注材料款,一張備注稿酬收入其他,。,我這個(gè)分錄要怎么做啊?,第1張備注撥款,什么稿酬收入要不要去問(wèn)老板這個(gè)是什么具體費(fèi)用?
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買(mǎi)回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣(mài),這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫(xiě)的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書(shū)怎么買(mǎi)
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門(mén)票,有自動(dòng)售賣(mài)機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
都是記其他應(yīng)收款嗎
是的,都是計(jì)那個(gè)科目的哈
好的謝謝
還想問(wèn)下,把總金額合計(jì)做一個(gè)分錄呢,,。還是做兩個(gè)分錄
都可以,隨個(gè)人開(kāi)心怎么做就怎么做哈
那一般這種款項(xiàng)打什么摘要好,
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
那一般這種款項(xiàng)打什么摘要好,