借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

公司付給法人3萬,備注稿費,演出費的勞務(wù)收入,分錄怎么做?
公司付錢給法人,一個備注:稿酬勞務(wù)性等收入,。一個備注:其他合法性款項,分錄怎么做
公司付錢給法人,一個備注:稿酬勞務(wù)性等收入,。一個備注:其他合法性款項,分錄怎么做
是做內(nèi)賬,如果公司有向法人借款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)了3筆款到法人賬戶上,一張備注:撥款,一張備注材料款,一張備注稿酬收入其他,。,我這個分錄要怎么做?。?,第1張備注撥款,什么稿酬收入要不要去問老板這個是什么具體費用?
是做內(nèi)賬,如果之前公司有向法人借款8000元,現(xiàn)在轉(zhuǎn)了3筆款到法人賬戶上,一張備注:撥款,一張備注材料款,一張備注稿酬收入其他,。,我這個分錄要怎么做???,第1張備注撥款,什么稿酬收入要不要去問老板這個是什么具體費用?
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風(fēng)險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
都是記其他應(yīng)收款嗎
是的,都是計那個科目的哈
好的謝謝
還想問下,把總金額合計做一個分錄呢,,。還是做兩個分錄
都可以,隨個人開心怎么做就怎么做哈
那一般這種款項打什么摘要好,
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
那一般這種款項打什么摘要好,