您好。根據(jù)支票根的日期記賬,月末與實際賬面結(jié)余不平,做銀行余額調(diào)節(jié)表
公司在2020年12月簽發(fā)了一張轉(zhuǎn)賬支票,寫的出票日期是2021年1月25日,請問這樣操作是否可以。
開出一張支票用來支付貨款 出票日期是22年1月份 我現(xiàn)在是做12月的賬 請問這張支票是在1月份才入賬嗎
老師,請問一下 公司食堂2022年12月份的開支,食堂阿姨2023年1月才拿過來報銷(票據(jù)也都是1月才補開), 出納也是1月轉(zhuǎn)賬付給食堂阿姨的。那這一筆費用是算作1月還是算作2022年12月份支出??
我們公司采購材料,與供應商協(xié)商好,貨款用支票支付,比如3月份采購的材料,我們開出一張出票日期為2023年4月30日的支票給供應商,這個支票到4月30日后才出賬,請問我們公司現(xiàn)在應該怎么做賬務處理呢?
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),5月份交付了一張出票日期為2023年8月15日的轉(zhuǎn)賬支票給供應商,請問現(xiàn)在我們需要對這張支票做賬務處理嗎
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理
我們是做外賬的 沒有做過銀行余額調(diào)節(jié)表
您好,這種情況您可以根據(jù)實際出賬日期記賬
是等到銀行實際支付了這筆錢才做賬嗎
學員您好,是這樣的