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一般納稅人,9月份有兩張進(jìn)項(xiàng)票,如何做會(huì)計(jì)分錄,沒有銷項(xiàng)

2022-01-17 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-17 15:03

同學(xué)你好,在認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證了么?

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 15:03

認(rèn)證了的老師

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:08

同學(xué)你好,如果認(rèn)證了,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)就可以;

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 15:11

借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金 不需要轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 15:12

如果不認(rèn)證呢

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:18

如果不認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方就可以;

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 15:23

已經(jīng)認(rèn)證了,相當(dāng)于9月份只需要做一筆分錄就可以了是吧,進(jìn)項(xiàng)稅的余額在借方有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:25

同學(xué)你好 已經(jīng)認(rèn)證了,相當(dāng)于9月份只需要做一筆分錄就可以了是吧,進(jìn)項(xiàng)稅的余額在借方有影響嗎——可以的,沒有影響 ;

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 15:30

9.11.12月我的進(jìn)項(xiàng)余額合計(jì)有970.然后我12月份我開發(fā)票了,要做些什么分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:33

同學(xué)你好,開發(fā)票確認(rèn)銷項(xiàng),計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)貸方就可以 月末 借,應(yīng)勻稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 15:40

附加稅呢老師

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:43

借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅等;

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 15:49

好的,還有本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀老師

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:51

借,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)? 貸,本年利潤(rùn) ;

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 15:59

老師我們的工程有異地預(yù)交的,異地預(yù)交的城建稅是5%.機(jī)構(gòu)所在地是7%,導(dǎo)致我城市維護(hù)建設(shè)稅有余額,該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:03

同學(xué)你好 附加稅在月末 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交在建稅等

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 16:07

交了多少就計(jì)提多少是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:41

同學(xué)你好,是的,交多少提多少

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快賬用戶9974 追問 2022-01-17 16:41

好的,老師預(yù)付加油IC卡怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:43

同學(xué)你好, 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 學(xué)堂有規(guī)定,不同的問題是需要重新發(fā)起提問的,望理解

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同學(xué)你好,在認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證了么?
2022-01-17
只做購進(jìn)的分錄,與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-10-23
之前沒有做,那一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-05
把之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去,按圖那個(gè)做,你要是不明白,那就一筆一筆做進(jìn)項(xiàng)稅額最后結(jié)轉(zhuǎn)到0
2019-11-05
月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2019-11-05
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