你好,這種操作公司有風(fēng)險。涉及到明年的社保基數(shù)也要相應(yīng)提高。
老師 我想問下 因為我們公司有個員工需要買房 貸款需要流水 所以就想把流水做高一點 然后就讓公司發(fā)工資多給他發(fā)一點 多余部分再轉(zhuǎn)回公司 這種可以怎么操作呢
老師好,請教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務(wù)往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報個稅,之前有問過之前的財務(wù),說是公司沒有核定個稅,所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報個稅嗎還是
老師,您好,我想問下,我們是房地產(chǎn)開發(fā)商,現(xiàn)在勞務(wù)公司想要一套商品房,用工程款抵房款,到時候肯定會簽一個工程款抵房款的協(xié)議,那么我想問的是,是否還需要做一個流水?就是我們公司把錢轉(zhuǎn)給對方,然后對方再以房款轉(zhuǎn)到我們公司?因為畢竟我們公司還欠勞務(wù)款,打款過去可能有一定的風(fēng)險。有沒有必要做?
各位老師,大家好,我們公司有一個干活的師博,就是挖機師博,然后,發(fā)工資一直是以租賃的形式給發(fā)工資的,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了,其實不算我們公司的員工,稅務(wù)的意思就是個稅這一塊,因為這位師博是6500員,然然后公司也一直想給這么發(fā),想請教老師,怎么做才可能做到把他以租賃的形式發(fā)放工資呢,請老師指點一下,謝謝
有個事情我想咨詢一下:他這樣的,就是可能有一個幾百萬的項目,要我給他做,然后呢,我可以用他的公司去開發(fā)票,去買什么建材的。我全部用他的公司,嗯,這個樣子的話呢,他就要扣我12個點的費用,然后但是呢,如果我不用他的公司,我自己個人去做,他公司就要收我。八個點的那個稅,然后一共就是20個點,所以有可能是跟我個人簽合同,如果這樣是否有風(fēng)險,再者收取的費用是不是太好,而且可能把這個錢啊,一部分一部分的轉(zhuǎn)給我個人,轉(zhuǎn)給我個人的話呢,我就怕這個。錢如果多了,那個銀行那邊會不會會有影響啊,或者說是會被查之類的這些東西,我就想看這個事情怎么操作一下,所以我就想請教一下你。
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思???
這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
什么意思 能說具體點嗎 就是現(xiàn)在他的實發(fā)工資是6650 想提高到1萬元 社保我們公司不是按照實際申報的 比如工資是7000 申報的社?;鶖?shù)是4000
你多發(fā)工資,事后讓員工返還公司,這筆收入無法入賬
不按實際工資申報社保,后期稅務(wù)稽查會讓補。
就比如 每月是6650 發(fā)了1萬 多發(fā)了3300 后面幾個月就少發(fā)3300 就只發(fā)3350就行了啊 社保這個問題 很多公司都是不是按照實際的吧 很多大公司都是把
你這樣操作也可以。社?;鶖?shù)問題,目前是大部分公司沒有按規(guī)定執(zhí)行,但以后稽查,這都是個問題。
老師 印花稅 是不是可以先不繳納 是去年發(fā)生的 有沒有逾期的說法啊
有,印花稅按次或按所屬期申報
我問了其他老師說的預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)就可以是什么意思呢
當(dāng)期預(yù)提,后面繳款?其他老師是這個意思么?你可以繼續(xù)追問那個老師。
預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思呢
不是老師說的 是我們老板說的 由于我專業(yè)不夠 沒聽懂他這句話的意思
預(yù)提,就是先把要交的印花稅放在賬上 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅 然后后期統(tǒng)一繳納 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)呢? 我賬上也沒有體現(xiàn)印花稅啊 印花稅具體應(yīng)該什么時候繳納呢 就是公司簽訂的買賣合同
應(yīng)該是簽訂合同時繳納,如果你們今年的都沒有繳納,但現(xiàn)在要補繳
合同簽訂的時間是2021年的5月 7月 11月 一直沒繳納 然后準(zhǔn)備2022年6月才繳納可以嗎 有沒有滯納金等
2021年四季度申報時就要繳納,不要跨年
你確定嗎 相當(dāng)于這個月報稅的時候就要申報啊 為啥呢
是的。 新《印花稅法》當(dāng)中,對于納稅期限和申報期限進行了詳細的規(guī)定。即印花稅按季、按年或者按次計征,在納稅義務(wù)發(fā)生以后,十五日內(nèi)申報繳納稅款。
這是新出的政策嗎 那我這種相當(dāng)于是逾期了半年了 有滯納金那些嗎
現(xiàn)在印花稅很多不計提,直接繳納。一般情況下,稅務(wù)局查的不嚴(yán),你年度內(nèi)直接繳納了,應(yīng)該不會收滯納金。