你好,退出去重新進(jìn)試一下,應(yīng)該是系統(tǒng)的問題。
小規(guī)模納稅人,11月份開了一張?jiān)鲋刀悓F?,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,需要開紅字發(fā)票,我把紅字信息表導(dǎo)出,開具紅字發(fā)票時(shí),導(dǎo)入失敗,說文件解析失敗,這個(gè)該怎么辦呀
去年開的專票!購買方已經(jīng)抵扣!今年現(xiàn)在要沖紅!重新開具,購買方已經(jīng)填開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我們這邊操作的時(shí)候紅字信息表文件路徑怎么導(dǎo)入不行啊,這個(gè)路徑應(yīng)該怎么獲???
想問一下,我在開具增值稅負(fù)數(shù)專用發(fā)票的時(shí)候,導(dǎo)入紅字信息表時(shí)顯示xml解析失敗,請(qǐng)問這是怎么回事呢?該怎樣解決?
老師,您好!企業(yè)要開具紅字發(fā)票,我已經(jīng)完成“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”的填列和打印,再進(jìn)行開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)出現(xiàn)此圖,導(dǎo)出去的信息表是空的,再導(dǎo)入時(shí)出現(xiàn)xml解析失敗,我該如何操作?
老師我在聽開具紅字專用發(fā)票那,增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載,出現(xiàn)演示系統(tǒng)不能下載,到下一步負(fù)數(shù)發(fā)票填開那,打開紅字信息表文件,點(diǎn)擊出現(xiàn)請(qǐng)先下載紅字發(fā)票再導(dǎo)入。這步不操作,我想操作下一個(gè)內(nèi)容還操作不了
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
退出去重試還是這樣,是不是電腦不支持這個(gè)文件呢
不是的,這應(yīng)該就是系統(tǒng)的問題啊,你多試幾次。
已經(jīng)好了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。