您好,哪個(gè)是準(zhǔn)確的?
老師,無票收入怎么報(bào)稅啊,跟平時(shí)那樣有票的金額合在一起報(bào)增值稅和所得稅嗎?謝謝
老師好!報(bào)增值稅發(fā)票的稅金額和報(bào)稅的金額差幾元怎么處理?謝謝!
老師,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)2020年無票銷售產(chǎn)生172.57元增值稅,用現(xiàn)金繳納了增值稅和滯納金,出現(xiàn)現(xiàn)在留抵稅額減少怎么處理,給出分錄謝謝老師。
老師好,增值稅稅額申報(bào)表上的和發(fā)票上的稅額差了0.01這個(gè)要怎么處理啊
老師好!報(bào)增值稅系統(tǒng)的稅款比發(fā)票上的稅款合計(jì)數(shù)少001元,請(qǐng)問怎么處理?謝謝!
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
報(bào)稅的系統(tǒng)應(yīng)該是準(zhǔn)確的
您好,那您填寫收入金額
老師這樣在稅務(wù)局那里不會(huì)是問題吧?
您好,個(gè)人認(rèn)為,既然抄稅了,兩者應(yīng)當(dāng)是相同的
老師那就按照銀行的收稅款數(shù)記賬就可以吧!
您好,是的,您的理解非常正確