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事是這樣的,同事發(fā)生工傷,當(dāng)時另一個同事借款30000現(xiàn)金去看工傷。傷好了以后,共花費了23000元。之后保險賠了19000元。再下來借款同事用保險公司賠的19000沖了他的借款30000,沖完之后借款還剩11000元。現(xiàn)在他要沖他剩下的11000元的借款,同時拿著報銷單(實際花費的23000)。19000已交到公司,現(xiàn)在出納要怎么處理這個報銷單和借款

2022-01-16 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-16 21:38

同學(xué)好 借管理費用4000 其他應(yīng)付款19000 貸銀行存款23000,把報銷的4000元給同事,另外剩余的7000一并給同事

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快賬用戶3352 追問 2022-01-16 22:00

老師,我意思是同事要退我多少錢,借款怎么沖。不是會計分錄

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快賬用戶3352 追問 2022-01-16 22:00

作為出納,我要怎么處理這票據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:34

受傷人拿23000票據(jù),用保險公司給的支付19000,剩余部分出納再支付4000元,受傷同事把這4000和原來剩余的7000一并還給借款同事

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同學(xué)好 借管理費用4000 其他應(yīng)付款19000 貸銀行存款23000,把報銷的4000元給同事,另外剩余的7000一并給同事
2022-01-16
你好,這個19000有沒有打給公司
2022-01-15
您好 借款余額計入福利費科目
2022-01-15
是的,借庫存現(xiàn)金50? 借xx費用 1950 貸其他應(yīng)收款 2000
2020-10-16
你好 ;? 你說下借款是多少? ?;? ?報銷款是多少 ; 工資又是多少 ;? ? 實發(fā)工資都少多少; 這樣好判斷;? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
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