你好,截圖主表看看
小規(guī)模納稅人一季度各開了專票和普票,三月份的專票普票都是按1%開具的,請(qǐng)問怎么申報(bào)???增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
小規(guī)模納稅人開專票和普票,則季度收入小于30萬(wàn),專票增值稅稅額不減免,普票的增稅額可減免轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過,小規(guī)模納稅人,未超45萬(wàn),開了專票和普票,減免稅額填的專票的2%,普票填在了免稅額,比對(duì)提示減免稅額小于(專票+普票)×2%。應(yīng)該怎么填
小規(guī)模納稅人專票和普票本季度均開了1百多萬(wàn),增值稅減免稅申報(bào)表卻只彈出專票2個(gè)點(diǎn)的減免稅,自己加上普票的減免稅卻通不過
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬(wàn),開票1%,申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細(xì)表2%不能通過,只能保存申報(bào)減免3%的,對(duì)嗎
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
實(shí)際金額
自動(dòng)生成的減免稅申報(bào)表
你好,普票收入不填增值稅報(bào)表,在主表上自動(dòng)帶出,另外這個(gè)表格帶出的金額不對(duì)可以手動(dòng)改的