水穩(wěn)碎石是具體的物品吧,需要按13%,而不是建筑服務9%
請問老師:我們是一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務還是銷售材料呢?
我們單位做的是道路工程,主要是瀝青混合料拌合站,單位賣瀝青混合料的同時,還負責把瀝青混合料給發(fā)包方攤鋪到路上,這本來算是工程了吧,但是公司沒有道路資質(zhì),所以按銷售瀝青混合料13%的稅率來開票,平時瀝青混合料出庫時都會拿磅計量噸位,最后按每噸多少錢來結算,但是今天給開票對方單位是按道路上每攤鋪1平米多少元結算,我開瀝青混合料就按平米計算了,這種情況下我該怎么結轉(zhuǎn)瀝青混合料成本? 瀝青混合料實際噸位是有的。
老師您好!我想咨詢一下,就是我公司是建筑工程公司,但是沒有施工資質(zhì),我單位就用A公司名稱來與總包商簽合同,結算的款是打到A公司賬上的,發(fā)票也是A公司開給總包商,但是A公司要求我公司開9%稅率發(fā)票,然后A公司才把錢打到我公司賬上,施工和材料這些都是我公司出的,我們就給A公司管理費而已,那我們開這個工程發(fā)票需要做預繳嗎?
老板另外一個建筑工程公司的會計往外開的發(fā)票,我看甲方給的結算單上結算的是水穩(wěn)碎石料,稅率是9%,但是我負責的這個公司的結算單上是瀝青,但稅率是13%,就問那位會計這兩個結算單稅率怎么不一樣,會計說提供建筑服務無論啥都是9%,開的發(fā)票是“建筑服務.水穩(wěn)碎石”,稅率是9%,請問這樣開可以嗎
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務發(fā)票的進項,那本月進項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務風險,比如安裝服務怎么可以用材料進項抵扣之類的
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
公司上新三板,需要具備哪些條件
剛到建筑公司,涉及到我們是被掛靠方,人家是掛靠方,我們收他1.5%管理費,涉及跨市預繳稅費,比如5月份他們預繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費應該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
接賬回來做,發(fā)現(xiàn)期初賬務上的留底進賬金額,跟電局上的留底進賬金額差了一萬多,怎么辦呢?
請問公司賣化妝品,然后贈送美容儀器,儀器拿進項票回來了,做費用還是什么,小規(guī)模
銷售機動車發(fā)票怎么開具
未開票客戶可以沖掉應收賬款中還沒開票的客戶嗎