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請問預(yù)提費用怎么做賬

2022-01-15 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-15 17:37

借xx費用貸預(yù)提費用,這個預(yù)提費用現(xiàn)在取消了

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快賬用戶6721 追問 2022-01-15 17:39

那現(xiàn)在應(yīng)該是怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-01-15 17:41

現(xiàn)在是預(yù)付賬款了

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快賬用戶6721 追問 2022-01-15 17:52

之前好像說有做暫估的是怎么做的呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 17:52

暫估?這個預(yù)付和暫估啥關(guān)系?

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快賬用戶6721 追問 2022-01-15 17:52

不是要做預(yù)提費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 17:54

預(yù)提費用和暫估是沒啥關(guān)系的。

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快賬用戶6721 追問 2022-01-15 17:55

那我想做一部分暫估的費用可以這樣做賬嗎?賬務(wù)處理是怎樣的?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 17:56

借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款

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快賬用戶6721 追問 2022-01-15 17:57

銀行存款跟庫存現(xiàn)金都沒有付呢?因為庫存現(xiàn)金余額也不夠,那貸方可以是什么?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 18:00

那可以計入到應(yīng)付賬款的

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快賬用戶6721 追問 2022-01-15 18:08

二級寫暫估嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-15 18:10

對,寫成暫估就行了

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借xx費用貸預(yù)提費用,這個預(yù)提費用現(xiàn)在取消了
2022-01-15
同學(xué)你好!比如預(yù)提管理費用的話 借:管理費用-預(yù)提費用 ? ? ?貸:應(yīng)付賬款 沖回的話? ?做反向分錄? ?就可以了
2021-03-26
借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款
2025-02-17
你好,同學(xué)。會計準則現(xiàn)在不用預(yù)提費用這個科目,一般你繳納一年房租,但是要分月計提。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每個月確認借:管理費用 貸:預(yù)付賬款。這也算預(yù)提費用。
2021-05-17
同學(xué)您好,不用做賬,發(fā)票貼在費用憑證后面,或者留存?zhèn)洳?/div>
2023-11-22
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