你好 虧損的, 借未分配利潤 貸本年利潤

老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,本年凈利潤是虧損的,分錄是怎么操作呢
老師好!我的凈利潤年末的數(shù)額是-2180,我怎么做年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄?
老師,請問年末做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的是財務(wù)報表—利潤表的凈利潤數(shù)字,還是科目余額表的3103本年利潤數(shù)字?
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤的分錄,和數(shù)據(jù)怎么算
你好,我想問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,結(jié)轉(zhuǎn)錯了,會導(dǎo)致年末未分配利潤?年初未分配利潤不等于凈利潤嘛,如果等于凈利潤,是不是就沒做錯分錄?
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
這個借貸方知道,不知道后面掛的金額,分不清寫正數(shù),還是負數(shù)
你好 借貸方金額是一樣? 借貸必相等我寫的分錄 是正數(shù)金額?
不是虧損了,就寫負數(shù)金額嗎?
你好 本年利潤在借方就是虧損? 所以從貸方轉(zhuǎn)出來沒有錯呀?
沒有文件說必須要寫負數(shù)據(jù) 的?
我看我利潤表上寫的-2180,還以為后面掛的是負數(shù)呢,那我年末就多做一筆,借:利潤分配——未分配利潤正數(shù)2180,貸:本年利潤正數(shù)2180,就對了,是嗎?
你好 你賬上要是本年利潤是貸方負數(shù) 就是這樣寫? 借本年利潤? 負數(shù) 金額 貸未分配利潤負數(shù) 金額? 這樣寫??
賬上是本年利潤借方2180
借未分配利潤正數(shù)貸,本年利潤正數(shù)。