你好 虧損的, 借未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),本年凈利潤(rùn)是虧損的,分錄是怎么操作呢
老師好!我的凈利潤(rùn)年末的數(shù)額是-2180,我怎么做年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄?
老師,請(qǐng)問年末做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)的是財(cái)務(wù)報(bào)表—利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)字,還是科目余額表的3103本年利潤(rùn)數(shù)字?
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)的分錄,和數(shù)據(jù)怎么算
你好,我想問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,會(huì)導(dǎo)致年末未分配利潤(rùn)?年初未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)嘛,如果等于凈利潤(rùn),是不是就沒做錯(cuò)分錄?
對(duì)方為個(gè)人,為我單位提供培訓(xùn)勞務(wù),我單位為其支付勞務(wù)費(fèi),并代扣代繳個(gè)稅。對(duì)方個(gè)人開的電子發(fā)票顯示選的是非學(xué)歷教育服務(wù),是否可行?
個(gè)體商戶公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)給個(gè)人不呢
懂孝彬老師問一下,還有一個(gè)這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫存,那個(gè)庫存有一些苗木,說的實(shí)際沒有了,這個(gè)苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個(gè)數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
老師,電動(dòng)車和電池充電器這種是放一個(gè)科目還是分開
老師你好!分紅申報(bào)流程。
老師,我想問一下建筑公司開發(fā)票的時(shí)候,項(xiàng)目異地;這種情況扣增值稅的時(shí)候,是從公戶扣款還是法人掃碼扣款呀
老師,出口申報(bào)表出現(xiàn)這種情況怎么處理啊,去年的忘記申報(bào)了想補(bǔ)報(bào),需要申報(bào)出口貨物收匯情況表,出口貨物收匯情況表在哪里申報(bào)呢
老師,子公司被母公司吸收合并,屬于特殊稅務(wù)處理的吸收合并,子公司注銷前有進(jìn)項(xiàng)稅留底,這部分進(jìn)項(xiàng)稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師能給我做一個(gè)計(jì)提發(fā)放放社保的分錄嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)可以從科目余額表取數(shù)嗎?什么公式?
這個(gè)借貸方知道,不知道后面掛的金額,分不清寫正數(shù),還是負(fù)數(shù)
你好 借貸方金額是一樣? 借貸必相等我寫的分錄 是正數(shù)金額?
不是虧損了,就寫負(fù)數(shù)金額嗎?
你好 本年利潤(rùn)在借方就是虧損? 所以從貸方轉(zhuǎn)出來沒有錯(cuò)呀?
沒有文件說必須要寫負(fù)數(shù)據(jù) 的?
我看我利潤(rùn)表上寫的-2180,還以為后面掛的是負(fù)數(shù)呢,那我年末就多做一筆,借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)正數(shù)2180,貸:本年利潤(rùn)正數(shù)2180,就對(duì)了,是嗎?
你好 你賬上要是本年利潤(rùn)是貸方負(fù)數(shù) 就是這樣寫? 借本年利潤(rùn)? 負(fù)數(shù) 金額 貸未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù) 金額? 這樣寫??
賬上是本年利潤(rùn)借方2180
借未分配利潤(rùn)正數(shù)貸,本年利潤(rùn)正數(shù)。