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老師,財務會計本期盈余為正數(shù),預算會計其他結(jié)余為負數(shù),是否需要按財務會計提取的專用基金數(shù)提取預算會計的專用結(jié)余?

2022-01-14 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 21:11

你好,這種情況是需要的哈

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你好,這種情況是需要的哈
2022-01-14
你好,同學 需要提取的,需要做雙分錄處理 借,行政或事業(yè)支出 貸,專用基金
2022-02-10
同學您好, 1.結(jié)轉(zhuǎn)時, 借:經(jīng)營結(jié)余 1000 其他結(jié)余 2000 貸:非財政撥款結(jié)余分配 3000 2.提取基金, 借:本期盈余 500 貸:專用基金-職工福利基金 500 借:非財政撥款結(jié)余分配 500 貸:專用結(jié)余 500 3.結(jié)轉(zhuǎn)時,非財政撥款結(jié)余分配貸方余額=3000-500=2500萬元 借:非財政撥款結(jié)余分配 2500 貸:非財政撥款結(jié)余 2500
2021-12-22
你這差額是權(quán)責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制導致? 你預算只有10萬結(jié)余, 如果是這樣,你預算10萬提,差額備查薄登記,有了再補提處理的
2020-07-09
同學你好 也是單選題嗎
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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