對的是的,不可以抵扣的。
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點的發(fā)票簡易計稅的成本?
老師,我收到一張專票,但是這個項目是簡易計稅,我不能抵扣,我可不可以不做進賬,做憑證不價稅分離了,直接計入工程施工,勾選時就選擇勾選不抵扣可以嗎?填表怎么填呢?
老師你好,我是一個一般納稅人公司,現(xiàn)在有一個項目是簡易計稅,那我收到這個項目的專票是做進項稅額轉出還是直接價稅合計入成本,后期抵扣勾選的時候選擇不抵扣呢!
老師:我們有幾個項目是選擇簡易計稅,現(xiàn)在勞務隊給開的3%的專票。這個是不是不可以抵扣。這個需要操作進項稅額轉出到工程施工成本中嗎?
老師,咨詢個問題:一般納稅人的勞務公司,開專票是3%, 1.這是不是選擇簡易計稅呢? 2.所有的項目選擇的3%稅率,進項稅額還可以抵扣么?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
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老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
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那勞務隊給提供的專票怎么處理,我全額進成本,發(fā)票抵扣勾選那里會不會產生滯留
你好在發(fā)票勾選里面選擇不抵扣勾選就可以的。
如果選擇簡易計稅,我們報稅的時候怎么操作,是不是存在差額繳稅,具體是怎么操作?
你好,可以的,收入減去成本,這個余額除以1.03乘以3%,按這個來繳納。
這個報稅的時候具體要填第幾張表
一般納稅人附表三百分之三服務第一列填寫價稅合計收入后面本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫成本的金額。
我給甲方開票時是正常開,還是選擇差額
選擇扣除金額那種
選擇3%的,一般計稅的就可以的,不需要體現(xiàn)差額。
意思是開票按3%正常開,只是報稅的時候扣除勞務分包款再繳稅是吧
對的是的是這么做。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。