同學(xué)你好 這個?1)先設(shè)置好期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄?期末--轉(zhuǎn)賬--轉(zhuǎn)賬設(shè)置--期間損益--轉(zhuǎn)入科目設(shè)置為4103本年利潤 2)期末——轉(zhuǎn)賬——轉(zhuǎn)賬生成 選擇“期間損益”結(jié)轉(zhuǎn)
用友U8結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候,顯示科目余額為零 不能結(jié)轉(zhuǎn),但是我8月有一筆期間損益,被我作廢了 , 還是那樣,是怎么回事呢?
老師我是用用友U8 13.0帳總賬模塊,做期間損益,然后轉(zhuǎn)帳生成。但出來的憑證沒有主營業(yè)務(wù)成本
用友U8期末勞務(wù)成本為解轉(zhuǎn)正損益怎么辦?
用友軟件期間損益結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用利息收入沒有紅字怎么辦
用友u8已經(jīng)結(jié)賬了,23年1月賬套已經(jīng)建立,本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),但是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)錯了有余額,期間損益調(diào)整本年利潤貸方負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤成了借方正數(shù)了
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
我在“期末-轉(zhuǎn)帳定義-期間損益”中沒看到勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”怎么辦
同學(xué)你好 你手動結(jié)轉(zhuǎn)看下
請問怎么手動結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 直接做分錄就行
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝