同學(xué)你好,借款是計(jì)入其他應(yīng)付款;
三方轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處理,一個(gè)客戶在我公司甲有貨款,想轉(zhuǎn)至公司乙,在公司甲賬套做應(yīng)收藍(lán)單,借應(yīng)收賬款-客戶,貸其他應(yīng)收款-公司乙,然后在公司乙賬套做的應(yīng)收紅單,借其他應(yīng)付款-公司甲,貸應(yīng)收賬款-客戶。現(xiàn)在問(wèn)題1我不明白在公司甲為什么做應(yīng)收藍(lán)單,在公司乙為什么做紅單 問(wèn)題2不明白在公司甲賬套做的貸其他應(yīng)收款-公司乙,為什么其他應(yīng)收款減少了 問(wèn)題3不明白在公司乙賬套借其他應(yīng)付款-公司甲,為什么是應(yīng)付?
甲公司向乙公司借款5萬(wàn) 乙公司向甲借10萬(wàn),那么甲公司分錄只用一個(gè)科目其他應(yīng)付款_乙,(余額反應(yīng)在借方)可以嗎?還需要設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)收款_乙 嗎?
公司有兩個(gè)單位,甲公司向乙公司借款,家公司想用貨品頂賬,甲公司怎么做賬?計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付款
甲公司代乙公司向丙公司支付了房屋押金 那么 乙公司會(huì)計(jì)分錄這樣對(duì)嗎 借:預(yù)付賬款 丙公司 貸:其他應(yīng)付款 甲公司
老師您好,請(qǐng)教一下 新建車間,甲乙兩家公司共有,施工方給甲公司開(kāi)票,并由甲公司付款,乙公司轉(zhuǎn)給甲公司10萬(wàn)元打地面,涉及的會(huì)計(jì)分錄 甲公司收到乙公司10萬(wàn)元做其他應(yīng)付款掛賬對(duì)嗎?甲公司與施工方走應(yīng)付賬款,收到發(fā)票沖賬,還有其他沒(méi)考慮到的嗎
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購(gòu)入沒(méi)有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開(kāi)來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒(méi)有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開(kāi)的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒(méi)到年限,就賣了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個(gè)體戶,但他不給開(kāi)發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開(kāi)發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒(méi)有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn)
企業(yè)前三個(gè)季度虧損,后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?如果不退可以嗎