同學(xué)你好 你是說不含稅的成本嗎
2020年12月甲企業(yè)預(yù)計將購進一批化工材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,其合伙伙伴有A公司(增值稅一般納稅人),B公司(增值稅小規(guī)模納稅人),A公司可以開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,報價為1.09萬元/噸(含稅),B公司若代開3%稅率增值稅專用發(fā)票,報價為1萬元/噸(含稅),B公司若開具增值稅普通發(fā)票,則報價可以低至0.91萬元/噸(含稅),假設(shè)甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為2萬元,其他相關(guān)費用為0.3萬元,考慮城建稅7%和教育費附加3%。
甲公司一般納稅人報價100元含13%專票,乙公司小規(guī)模報價75元含3%專票。相比較哪一個我們的成本低,請考慮到我們還要外銷所擔(dān)負的稅費。
我們是一般納稅人,是外貿(mào)公司,有一個英國的客戶,客戶在國內(nèi)有一個代理,付款是客戶國內(nèi)的代理付款給我們,以為客戶要求價格是含稅價,由于我們價格本來就比較低,價格低客戶還要求低價格里面還要含稅,13%的稅點又很高,所以客戶問價格里面能不能包含3%的稅開票給他們,請問這個情況怎么處理?1.一般納稅人可以開3%的專票嗎?
我們公司一般納稅人,進項發(fā)票是專票3個點的含稅單價是4000元,我開給客戶是銷項發(fā)票稅率13的,利潤是5個點,考慮各種附加稅及印花稅,所得稅的情況下,請問我要給客戶報含稅單價多少合適?
A公司需要一種服務(wù)。甲公司為一般納稅人,報價100萬元(含稅);乙公司為小規(guī)模納稅人,報價98萬元(含稅),可以開具增值稅專用發(fā)票;丙為個體工商戶,報價96萬,不提供發(fā)票。請確定A公司的最佳選擇方案
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是的,那個公司合適?計算過程怎么計算呢?
同學(xué)你好 含稅除以(1%2B稅率)*稅率