借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-待認證增值稅
老師,之前待認證的發(fā)票12月認證了,12月有銷項,分錄怎么寫了
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元,進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應交稅費待認證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
請問老師上年12月應交稅費有待抵扣認證的進項稅額,我在1月勾選認證了,這個摘要怎么寫,怎么做分錄
#老師之前月份有專票未認證本月認證了,之前是記到待認證進項稅額里邊的,現(xiàn)在該怎么做?
你好老師我之前做了進項發(fā)票待認證抵扣,現(xiàn)在12月認證了,怎么做分錄呢和結轉
如果是小企業(yè)準則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負債里直接結轉了,企業(yè)準則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計提了壞賬準備,資產(chǎn)合計會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費用明細表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
后一步分錄了
有需要繳納的增值稅 則 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅
老師,有個稅控盤技術服務費280抵減,借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 280 借 管理費用 -280,,怎么轉到未交增值稅了
借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)280 貸?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減